借银行存款、 贷其他业务收入、 应交税费、应交增值税销项。
1.对未纳入单位账统一核算的资金应如何处理.2.收到个税代扣代收代征手续费,应如何记入本单位收入?分录怎样做?3.提前确定的支出,应该怎样更正补充?
老师,个税如果工资表算出来的和我单位代缴的有差异怎么处理,且工资已经发了,做账的时候差的数做到营业外收入或支出吗,或者第二个月会退或补扣就做到其他应付/应收吗?
20年和21年各有一笔个税手续费返还,但是做账的时候都没有做销项,全部入了营业外收入,现在要补缴这个税费,账上应该如何调整?
单位收到的个税手续费返还应该怎么做账,之前帮员工代缴的时候是做的营业外支出
老师,请问个税扣缴手续费是什么样的情况下才能去申请,申请后直接税局退到企业账户吗?这部分手续费是企业的营业外收入吗,账务处理是要做营业外收入还是冲财务费用手续费,不需要返还给员工个人对吗?
个税更正申报了 去窗口退了,多久可以退到?
全年一次性奖金个税怎么申报
老师,好。我们是24年6月份成立的公司,一直没收入,之前也没费用产生,今年4月份开始有费用产生,我计入到管理费用的各个明细里面呢?还是开办费呢?
公司在筹建期间购入了几台设备,目前公司还未投产,那么这几台设备的折旧费入什么科目合理点呢?
老师,这边有个园区是做单招培训的,园区有食堂和超市,有人承包超市交了保证金是借银行存款贷:其他应付款-保证金吗?这边是小规模公司
老师,新公司对外提供服务,项目是跟第三方合作的。新公司已经对外开票收款了,第三方还未开票给新公司,这样可以先暂估入账第三方的票吗?
4月汇率7.1775,预收美元47189, 借方:银行存款342224.07 财务费用-汇兑损益-3520.02 贷方:预收账款 338699.05 5月确认收入,5月汇率7.2008 借方:应收账款339798.55 贷方:主营业务收入 339798.55 那么问题 跨月会有汇率差异,怎么搞
全年一次性奖金个税怎么申报
老师,老板开了一张红字发票,但是业务是之前月份发生的,钱也没有收到,现在怎么做账?
采购的商品不入库 直接销售怎么账务处理