借银行存款、 贷其他业务收入、 应交税费、应交增值税销项。
1.对未纳入单位账统一核算的资金应如何处理.2.收到个税代扣代收代征手续费,应如何记入本单位收入?分录怎样做?3.提前确定的支出,应该怎样更正补充?
老师,个税如果工资表算出来的和我单位代缴的有差异怎么处理,且工资已经发了,做账的时候差的数做到营业外收入或支出吗,或者第二个月会退或补扣就做到其他应付/应收吗?
20年和21年各有一笔个税手续费返还,但是做账的时候都没有做销项,全部入了营业外收入,现在要补缴这个税费,账上应该如何调整?
单位收到的个税手续费返还应该怎么做账,之前帮员工代缴的时候是做的营业外支出
老师,请问个税扣缴手续费是什么样的情况下才能去申请,申请后直接税局退到企业账户吗?这部分手续费是企业的营业外收入吗,账务处理是要做营业外收入还是冲财务费用手续费,不需要返还给员工个人对吗?
历史发票漏做账了,现在还能入账吗
老师您好,一般来说工资都是次月发放的由于我们人员太多了,每次没办法准确计提下月工资,总是调整又很麻烦,所以一直以来都是发放当月计提然后再做发放分录的,但是都不跨年的最后一个月肯定是要把12月份的工资计提并发放掉的。可以吗
平时发放工资 直接计入借管理费用 贷银行存款 过渡一下应付职工薪酬科目 怎么做分录
把报表发在群里,请领导看,如何编辑文字说?请老师赐教。
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8月用公户发了工资没申报个税,怎么处理
个税专项扣除中的房贷是老婆的可以夫妻双方协商平摊扣除吗?年度中间可以改吗?
老师,麻烦问下,服务行业搞视频制作的,成本和收入的比例是多少?费用和收入的合理比例是多少请老师指教