你好; 你去检查下卡片。 是不是你们卡片 的信息 录入的不对
你好老师,上个月在做固定资产卡片是录错了对方折旧科目,这个月修改了,但是计提折旧的时候折旧分配表还是之前的科目,这种情况怎么办呢
老师我在每月计提固定资产折旧费时 分录是 借:业务活动费—固定资产折旧费 贷:固定资产累计折旧 —通用设备 但是我发现明细账固定资产科目原值一直保持不动,累计折旧和固定资产折旧分开的 这是怎么回事
你好,账以前是在别的公司做的,之前有录入固定资产,我现在录入了资产原值相等,但是累计折旧科目与卡片折旧不相等,要根据哪个填写呢?明细账吗,还是总账
老师好,固定资产计提折旧的分录是借费用类科目,贷累计折旧,那时间久了是怎么知道固定资产当时的账面价值呢?用软件做账的话是会直接看出来固定资产减去累计折旧后的价值吗?
老师:建材厂,固定资产折旧分录:借制造费用折旧贷累计折旧;做完帐后提示资产科目与卡片原值不相等,累计折旧科目与卡片折旧不相等,这种情况是怎么回事呢?
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢