这个填写是正确的,忽略这个提示就可以。

个体户提交开了专票提交申报表和减免申报表,老是弹出提示,怎么处理
在申报增值税时,企业重点人群减免申报表填好后,等于主表应纳税额减征额时,系统自动在附表五附加税中扣除,但是提交申报的时候又提示减免金额大于减免额度,请问要怎么处理呢?
小规模开具普票未超过30万,符合减免政策,表三增值税减免申报明细表要填吗?点提交申报时,风险提示要填减免优惠的2%,请问我噶怎么办呀?
请问老师,这个提示怎么解决,大厅说是和系统升级了有关,昨天财务报表报完提交就出现前三项提示,所以今天再试一遍,现在居然提示连报表数据都提不到,但提交申报页面都显示报表申报成功,现在这些莫名的提示怎么处理呢
老师好,在自然人电子税务局扣缴端经营所得预缴纳税申报时,减免事项报告表填写时提示(减免税额出错),应该怎么处理?该个体户每个月不申报综合所得
老师,12月份刚开立的公司,资产负债表不能零申报,做了一张收到投资款,借:库存现金 贷:实收资本 次年1月份时,红冲了这张凭证,这样需要附收款收据吗?红冲了
老师好!我公司餐饮服务,目前总公司名称广西万创餐饮管理有限公司,分分公司叫广西万创餐饮管理有限公司柳州分公司,现在第三家店准备注册,请问名字可以叫广西万创餐饮管理有限公司柳州分公司(某某路店)吗
老师,汽车4S店税负一般是多少
我想问工业会计科目,设置几极合适,为啥我单位就设置一级科目
先计提社保再做缴纳凭证是不是
老师,用别人公司开票工程发票,未提供任何进项和成本票,对方只收2个点的企业所得税是为什么
如果有五万是未开票的,加上开票的超过三十万的小规模纳税人,此时需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,后期开票的这部分在开票当月还需要表示吗?
去年4-10月没有享受小微企业六税两费优惠政策,现在税务局让更正申报后,然后给退附加税和印花税7.8万,请问现在如何做账?用以前年度损益调整吗?
挂靠在一家公司做事,资金回流打往来款,我们是负责项目运营,对方负责我们和它签订了项目投资分红协议,我们咋个做账呢?难道做长期股权投资吗
老师,24年收到19万专票,现在26年收到这19万的红冲,然后又给开了一个18万的专票,现在因为跨年了,是不是相当于24年税前多扣除了呀,那我现在26年直接都记录在主营业务成本里边,即先红冲主营业务成本,然再入主营业务成本好,还是说之前19万和现在18万扣除税款后都计入以前年度损益调整但是不改报表这样好呢?实务中一般都是怎样操作的呢?
但是金额不对,最后交不是这个数字
你好,哪一个金额不对的。