借管理费用,福利费 贷应付职工薪酬,福利费 借应付职工薪酬福利费 贷主营业务收入5000 应交税费, 借主营业务成本贷库存商品。

企业以自产产品发放给销售部员工职工福利。公允价值为5000,怎么做分录?做两个?
企业企业发送职工福利给两百零值光其中管理部门三十人车企业发放职工福利给200名职工,其中管理部门30人,车间管理2人,车间生产工人168人,企业以其生产的每台成本为500元的电暖器作为福利发放给公司以上职工,不含增值税的市场售价为800元,甲公司销售产品适用的增值税税率为13%。
甲公司给员工发放自产产品作为福利,应该按公允价值确认主营业务收入 ?不理解,视同销售
31日经研究决定以其生产的产品为福利发放给部分职工,涉及职工1000名,其中一线工人为800名,总部管理人员为200名。做为福利发放的产品单位成本为100元。单位计税价格(公允价值)为120元,适用的增值税税率为17%。当日发放福利并且分配该薪酬费用.(作会计分录)
请问老师我在做实操账务的时候有一笔用非货币福利发放员工福利 ,看答案为什么是计提自产产品的成本价,而不是公允价值,也不确定收入和销项税,自产产品给员工做福利不应该视同销售处理吗?
电子发票(二手车销售统一发票)可以抵扣进项吗,是不是不可以呀
老师,向S局提交的财报中,其他应收款不能是负数吗?
老师附加税收滞纳金吗?
今日头条信息服务费分录写啥科目?
老师下午好!收到稳岗补贴做到营业外收入——政府补助科目吗?
8号放假到24号,社保需要在8号前申报扣费吗,还是等25号回来再扣也可以
小规模超500万,是按超过那个季度的金额13个点交吗?还是说2月超的,2月后的金额交13个点
老师,我上一家公司的电脑,wps直接转换excel就可以,现在这家公司就不行了,我有wps会员呀,怎么不行了呢,版本也是最新的吧,应该是
做账的时候,科目余额表显示1月个人社保有余额,客户问为什么有余额,怎么告诉她
老师,2025年11月份贴现了一张承兑汇票 借银行存款贷应收票据 当成到期收卷了,今天才发现,摘要该怎么写,又该怎么做账呢