您好 请问代付运费的时候分录怎么写的

1.合同金额为182万元,已经预付,2.库房收到货物开出入库单价值181.5万元,已经做账,3.供货单位来对账单,确认发货177万元,这怎么做账?注明,这是一笔业务
收到货款5万,实际3万是货款已开发票,差额2万是代收运费已付出。怎么做账呢?
你好老师,我们收到一批已开发票100万的货物,本次货物需要扣款10万,实际支付90万,实操中我应该怎么做分录
有老师在吗?想咨询一下,公司收到预付货款10万,总价20万,实际发货金额2万。现在客户要求先开票,可以先把预付款发票10万开出来吗?还是只能根据实际发货2万开出来?
贸易公司,实际库存商品到了5万,但发票只收到4万,银行也付了4万,那在做账时候按发票入库存和成本,还是按实际到货5万做账?差额计入哪里?
旅游公司给我们公司的员工代订火车票。钱是我们公司打给旅游公司公对公转的款。火车票的钱,旅游公司可以开普票给我们吗?
快递公司,客户佘单号费,算中转费的时候,怎么算?谢谢你了
老师,客户发票已经抵扣认证了,客户回款少打了400百多远,这个我们需要怎么做啊?
老师,总公司是一般纳税人,分公司的税率是和总公司一样,还是按分公司的小规模税率?
老师这个题按照你那会说的现确定付现非付现收入,然后选公式,给税前 / 税后利润:用税后营业利润 + 非付现成本 只给收入、付现成本、折旧:用(收入-付现成本)*(1-T)+非付现成本 直接给所得税额:用收入 - 付现成本 - 所得税 比如B方案里的就没有完整的收入付现非付现 有的没有付现的就默认为0是吗?
股权转让合同的印花税可以在股权转让的个人所得税中税前扣除吗
我想问下,公司转公会钱,要交很多税吗?要交哪些税,怎么核算
对方公司税务异常了,导致开给我们的发票税局通知进项税额转出,是真实的业务,现在需要对方处理好了,我们才重新抵扣, 我现在转出补我税款,后续能不能再次抵扣只能等对方处理了,那财务上怎么处理,怎么做分录
老师,我想请问一下,出现购票金额大于入账金额,这种情况一般有什么原因?
子公司利润让交怎么走手续
其他应收款么?
借:银行存款 50000 贷:应收账款 30000 贷:其他应收款 20000
我有个问题 客户公户代收了人家运费2万多 然后呢 他说已经付了 但是公户没有出这笔款记录啊 那我怎么挂着其他应付款的话 怎么平账
那您有没有问是什么方式支付的