同学你好,他这是把差额部分开在了一张普票,你看他的备注栏,差额部分与开票金额是相等的,所以税额是0。把差额后的余额开了专票哈,这样是可以的哈。你看的有税额,那是都开在了一张发票上,没有开2两张。

老师,请教一下,我们公司和一个保安公司签订合同,由对方为我们公司提供保安人员,我们定期支付费用。现在对方开具过来的发票,有专票和普票。专票开的是服务费,普票开的是保安工资。普票上面,税率是三个*号,税额为0,备注栏显示差额征税。 发票这样有没有什么问题呀?我看网上其他差额征税的发票,都是有税额的。
老师您好,我想问一下,就是您看我们公司,呃,就是说我们公司就是有资源去参加培训了,然后我们要求培训方给我们公司开发票,嗯,您看我们公司就是只给他们就是培训方,提供这个公司的名称和税号就可以了吧,也就是说他们给我们开的这张发票上面,付款方只显示出公司税号和名称,这样可以吗?符合规定吗?还是说像嗯专票一样,嗯提供给对方开户行开户账号地址和电话,这样更好呢,对方给我们开的是普通发票
老师好,情况是我们是小规模纳税人,旅游行业,现在有两个问题想请教 ①我们开出去的发票是差额征税,税率是多少呢?有人告诉我说是5%,但是我看了一下资料,只是劳务派遣的差额征税是5%,是我资料没有查对么?有相关文件么? ②我们开出去的差额征税的发票,上面标注的差额,在当季没有收到全部发票怎么办?怎么报税呢?例如,7月给A公司开具1万发票,备注差额9万,但是截止9月30日,只收了4万的发票,还有五万的发票人家不给开,这种情况怎么申报呢?谢谢老师,
我们是有销售安装维保资质的空调批发公司,现在是这样,A公司没有这个资质,想通过我们挂靠接甲方的一个工程。目前我们和甲方签了一个分包合同,合同里面内容有负责设备的采购,安装调试,维保施工等,合同金额含税是320万,税率9%。目前我有这样两个问题,就是我们开320万,安装费发票给甲方,然后A公司开给我们一样的发票,这样我们有没有什么风险。第二个,发票都开成9%税率,是不是不符合要求
我公司是建安公司,有劳务派遣劳务费和服务费,对方公司给我们开具的是增值税专票,发票上注明差额征税-差额开票,下方备注栏写的是扣除额116,与发票金额122不同,我想问一下,我公司做账,是按照发票金额全额入账吗?进项税额能抵扣吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
还想请教一下,对方开的发票,专票和普票都是没有填规格型号、单位、数量、单价的。 这种发票能收嘛?
“规格型号”、“单位”、“数量”、“单价”栏可按实际业务填写,无此项目可不填,比如服务票,这些没有没问题哈。要是货物这些应该是要有,没有可以适当收下哈,要是油票的话,必须填哈,没有就退回重开,