1借应收票据565000 贷主营业务收入500000 应交税费应交增值税销项税65000

麻烦老师帮忙解答一下这个题和详细过程。谢谢老师
老师,帮忙看一下,然后天数过程要详细,谢谢!
请老师帮忙解答给出详细过程谢谢
老师,请帮忙回复一下这个问题哈,谢谢!最好是有详细过程呢
老师,帮忙解答一下这两道题吧!要详细过程,谢谢
我公司是高企,研发形成的产品销售后,材料费用需要冲减研发费用吗?
老师您好,请问现在申报2025年工商年检,那种26年3月股东实缴了10万,需要写进去吗?
老师您好,我4月申报了异地预缴的增值税,申报万之后税款今天才交呢,但是我用外经证进去后发现没有可以缴纳的税款,就是现在找不到在哪里缴纳税款的,老师这个应该怎么查
老师,为什么应收账款转回坏账准备的分录也要抵消呢
去年收入挂预收账款转收入少了,那么更正2025年增值税申报表不能够抵增值税进项,怎么办?
老师,你好。公司起诉欠管理费不交的司机,现在法院帮追回4千。之前账上没有做过账,现在这个月进的4千怎么出会计分录
老师我们想经营一个食堂项目,各项支出合理占比应该是怎么样的
收到出口销售款,原始凭证除了银行回单还需要什么
老师具体回答一下,比如科目余额表中,没处置前年初原值1000000,处置后年末原值0,本年折旧累计发生额贷方是50000,(其中该资产处置之前的本年折旧是50000)期末累计折旧的余额是0(因资产处置时转入累计折旧借方为1000000)
老师 一季度暂估了成本,但是分录是借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估,四月份成本回来 是不是直接写个红字就可以了呢?
2借银行存款226000 贷应收票据226000
3借应收票据168000 贷应收账款16800
4贴现息的计算是 565000*0.05*(90-20)/360=5493.06 贴现净额565000-5493.06=559506.94 借银行存款559506.94 财务费用5493.06 贷应收票据565000
5借应收账款180000 贷应收票据180000
你好 请问一下第六提题怎么写呢
需要详细的计算过程 谢谢
贴现息是348000*0.06*(120-21-31-25)/360=2494 贴现净额348000-2494=345506 借银行存款345506 财务费用2494 贷应收票据348000
请问一下第四提题怎么写呢 贴现日期是怎么得出来的呢
算头不算尾从5-24合计是20天啦
第四题的票据到期日是11月5日,从820日到11月5日不是77天吗
持有20天这里的意思是
好,谢谢老师
不客气麻烦给与五星好评