你好! 如果产品没有完工,是有余额的,有余额是正常的

老师,月末发现生产成本_直接人工和制造费用借方有余额,怎么办?
企业生产成本账户的期初借方余额为150000元,本月实际发生直接材料费300000元,生产工人薪酬70000元,月末转入制造费用30000元,月末结转完工产品成本440000元,该账户的期末余额为,a借方40000元,b借方100000元,c贷方200000元,d借方110000元,单选
企业生产成本账户的期初借方余额为150000元,本月实际发生直接材料费300000元,生产工人薪酬70000元,月末转入制造费用30000元。月末结转完工产品成本440000元,该账户的期末余额为()。a借方40000元,b借方100000元,c贷方200000元,d借方110000元,单选
企业“生产成本”账户的期初借方余额为150000元,本月实际发生直接材料费300000元,生产工人薪酬70000元,月末转入“制造费用”30000元。月末结转完工产品成本440000元。该账户的期末余额为(借或贷多少元)
企业“生产成本”账户的期初借方余额为180000元,本月实际发生直接材料费200000元,生产工人薪酬60000元,月末转入“制造费用”40000元。月末结转完工产品成本450000元。该账户的期末余额为(借或贷多少元)。
老师你好,上一个季度的话,我是亏损了3万多,那这个季度的话又盈利了1万2000多,那我这个季度要交税
2月计提了社保,3月一个人离职,3月给他交了2月的社保,但是没发工资,怎么做账
公司2025年全年交税5000元,年终奖发了50万 导致第四季度没有交所得税,汇算清缴后是亏损的,我们不想退税,把年终奖做到2026年度,让2025年账上是盈利的且不需要退税还补了200多,但是这样造成一个问题就是我们2026年报季度企业所得税的时候填的应付职工薪酬那一栏与账面数据不符,与个税申报的是相符的,这样可以吗?
您好老师!汇算清缴要填的表有吗?可以发一份给我吗?我想听一下汇算清缴的课
老师,我公司一年的成本发票供应商开在了一张发票上,那这张发票我应该放在哪个凭证后?放在购进存货的凭证后吗?
23年增值税申报表收入与税控盘收入不一致,申报收入比税控盘收入少,怎么处理
朴老师,25年第四季度的成本发票可以和26年第一季度的成本发票一起开吗?开在一张发票上行吗?
公司25年成立,2025年度工资计提比个税申报的多,实际发放的又和计提的一样,25年亏损太多,管理员让调整少亏点,成本主要是工资这块,应该怎么调整
朴老师,工资和社保税前扣除的依据是什么?
老师好!重新申报增值税后产生的税费,需要计提吗?
老师,没有在产品
如果产品全部完工了,则应该把生产成本和制造费用转入对应的完工产品,则没有余额 借 库存商品 贷 生产成本 直接人工 制造费用
老师你帮我看看,出现这种直接人工有余额,是不是我没有把直接人工做到成本了,怎么解决?
是的,你先做到库存商品,然后把库存商品转到主营业务成本
老师,我知道需要先做到库存商品,你 看我这个业务凭证,金蝶系统,他自动生产,聚直接材料,没有人工和制造费用。怎么样才能把料,工,费直接一起做到生产成本中?
那你要在自动结转那里把直接人工和制造费用添加进去,他才能实现自动结转
怎么添加老师?
同学,你把你们结账栏设置自动结转专栏截图过来一下
老师你先看这个,店产品入库,出来的就是我上面截图给你的凭证
老师是这个吗?
同学您用的是金蝶的那一个系统?
在自动转账里面进行设置
老师,我可以先做手工凭证,把直接人工和制造费用做到成产成本吗,借:库存商品(人工+制造费用)贷:生产成本
可以,直接把余额转过去就好了
老师出现上面情况是不是跟我在计算单位成本,少算了307块钱有关,我怎么调整呢?
同学,您要先确定是帐上的数字不对,还是实际仓库收入不对,那边不对就调整哪一边
老师,是我计算单位成本的时候,生产领料汇总表上面的金额,我在计算的时候少算了几百块钱。
产品入库的金额被少算了,这个怎么调整?做什么会计分录调整
同学您好,那这个你需要修改你的领料单,因为你的凭证上的金额是正确的,是你的仓库的收入金额少了
这怎么修改,重新计算我的单位成本吗?
是的,重新计算,调整到一样的金额