您好,需要找清楚原因为什么是负数

老师,印花税要购销合同和账簿都要报税吗?
老师,银行收入的手续费来专票,是不是可以抵扣
请问老师,1月我们有红冲的发票,但是还没有开出去,所以1月收入是负数,增值税申报表收入报负数,会不会有什么问题?
你好老师,我这一个个体户,四季度报税的时候,减除6万那个优惠,一直点不出来,就没有点,现在申报全年的,又有这个减除6万了,但是显示还得退税,因为当时交税了,除了退税有没有其他办法呢
红冲24年的发票 怎么操作 要写情况说明吗
老师好 要红冲 24年的发票 对方抵税了 我这边直接红冲还是 要对方写个情况说明吧 为什么要红冲
老师 请教几个问题 像生产部门领东西出去 是生产成本 研发部门领东西出去是研发部门 那像我们综合部和销售部门领东西出去是对应什么科目呢
大酒店需要在门口焊个大棚 购买大棚钢结构料的钱和人工费 应该放在什么科目
老师 像生产部门领东西出去 是生产成本 研发部门领东西出去是研发部门 那像我们综合部和销售部门领东西出去是对应什么科目呢
不抵扣进项税 咋做分录
老师,没地方查去,人家走的时候,根本没交交接账务和手续
没办手续?那么查贵司的实际原材料有多少
去年的账务,我不知道,今年初我接手的,1-2月份开了几张销售发票,这个要做销售成本结转呢,领用原材料发现是负数,现在我也没有地方查,准备盘点库存呢 如果盘点了,怎么做账务处理呢,老师,这个负的原料怎么平账呢,老师
如果盘点了,怎么做账务处理呢 就调整原材料了
你好,建议是贷方:原材料
老师,原材料库存负数很大的,怎么做账务调整,请老师赐教一下,谢谢,分录怎么做呢,老师
你好,这个的话建议 重新建账,因为你冲销的话,其他一个会计科目也是错的
老师,账已经是我重新建的,但是我余的是人家的科目 余额表,里面应收,应付都是负数余额,我照人家的这样给录入了,
你好,放在未分配利润里面去
老师,可能写个分录吗
请问之前的原材料分录是怎么做的
采购时借原材料 ,贷应付,邻用时生产成本原材料,贷原材料
借:生产成本(负数) 贷:原材料(负数)