同学,你要看到那张计提印花税的凭证,如果你拿到完税凭证就借:营业税金及附加 贷:应交税费-应交印花税。
老师,我看到之前会计去年做的账,他每个月没计提增值税,只是要交那个月。借:应交税费-增值税-已交增值税。所以,这个科目两年后借方有一笔很大的余额了。我1月份做账。该怎么处理这个?
老师,我看到之前会计去年做的账,他每个月没计提增值税,只是要交那个月。借:应交税费-增值税-已交增值税。所以,这个科目两年后借方有一笔很大的余额了。我1月份做账。该怎么处理这个?
各位老师,下午好,我刚进了一家公司,这家公司以前请的是兼职会计,兼职会计的账截至2020年11份结束不记账了,然后把账交给现任会计记账了,现任会计是2020年12月份接的账到2021年2月份,虽然她们还未完成交接手续,现在我去了,要交账给我,现任会计说,让我和前任会计来交接,她只能给我交接近三个月的账,我说应该她们俩人交接清楚这后,我再从现任会计手里接账,现任会计她不同意这么交接,也不想和前任交接,而是让我去和前任会计交接,请问各位老师,这个工作应该怎么去交接呢
老师,您好,我才接手一家公司的账务,刚发现去年12月的工资未申报个税,实际发放是1月,我现在应该补报到去年,还是报在今年,我不想动之前会计做的账,我现在应该怎么样处理合适呢?
各位老师大家好,2021年12月份的账是前会计记得,显示是印花税在借方余额是什么意思呢,我2022年1月份才拿到完税凭证,这个该怎么做账务处理呢
老师好,我们公司是做饮料批发的(是一般纳税人)。打给生产厂家5万元的货款生产厂家会发给4万元钱的货并开专票,并把1万元再打回我们的账户上,然后让我们给他开服务咨询的发票(1万元的),这样开服务发票是不是存在风险?!原来是老板娘自己开现在要我来开请问老师我该怎么办才好呢?
直接目标核心目标支持目标那个是哪一章内容?
老师,保险合同的当事人包括哪些?
老师麻烦帮忙解答一下这个题
个人出租住房。开普票,每月租金在10万一下,开1.5还是免税
老师您好!请问买十送一 金额那里公式怎么列 比方买那么多数量的东西 单价6.5元 用买十送一活动实际应付多少金额
这道题的答案是a吗?
老师,今天注会税法考了一道印花税之前是买卖合同,后面改为融资租赁合同,交税是只有交差额部分的印花税吗
不懂。为什么z的风险收益率是这个计算方法,书上没有找到这个公式
一般纳税人A(名下无机械),与甲方签订带人租赁、甲供柴油的租赁合同。 A给甲方开建筑服务*机械租赁9%专票,然后A向其他BCD等租工程机械,由于BCD 都是个人基本拿不到发票,这样A的成本发票就很少,向甲方开具销项发票数额比较大会不会涉嫌虚开,有真实业务
老师,是这样的,我们二月份报税印花税222元,没有完 税凭证,因为国家出台了新政策,申请延缓了,去年的税款也退回到公户了,说是今年8月份才交纳呢,这个账务我不知道怎么做处理呢,请教一下老师
如果8月份才交可以不管它,等到缴纳的时候你就直接计借:营业税金及附加 贷:银行存款。
好 的,老师,那最终这个缴纳之后,就把他转到本年利润,结转损益了对吗,
是的,转到本年利润,结转损益
老师,再就是去年的税款从10月份退回到翁户了,只是申请延缓交况,退回来的这些税款怎么做账务处理呢,分录怎么写,请老师教一下,谢谢
退税来的税款你可以计入到其他收益,仅供参考哈。
老师,可以详细解析一下吗,我没有处理过这种账务,不知道该怎么做,谢谢老师
一般收到国家的退税款是计入到其他收益或者营业外收入,但是我觉得其他收益会好一点。
老师, 这个税最终是要补交上去的,只是暂时延缓交税,为的是企业资金这一块能周转,老师,可以给个分录吗,我实在想不出怎么做账务处理
还要补缴????那到底是什么税?印花税吗?
退回的是2021年10-12个月的增值税,只是申请了延缓交税,国家的新政策,退回来,今年8月份又要补交上去的,只是暂时的倒腾一下,这样子
是你缴纳了后退回来的吗?
是的,老师
那你直接冲减你当时缴纳的那个分录就可以了。
这些账务是前会计做的,人家有的账务没有计提,直接缴纳了,所以现在这个分录没出查
那你就根据她缴纳的那笔分录做相反的分录,借:银行存款 贷:相关科目