同学,你要看到那张计提印花税的凭证,如果你拿到完税凭证就借:营业税金及附加 贷:应交税费-应交印花税。

老师,您好,我才接手一家公司的账务,刚发现去年12月的工资未申报个税,实际发放是1月,我现在应该补报到去年,还是报在今年,我不想动之前会计做的账,我现在应该怎么样处理合适呢?
各位老师大家好,2021年12月份的账是前会计记得,显示是印花税在借方余额是什么意思呢,我2022年1月份才拿到完税凭证,这个该怎么做账务处理呢
老师您好,现在遇到个棘手的问题。税局要查账,要我们拿账簿凭证过去给他看,从2020年9月到2022年6月份的账。可是老板一直没有把账拿回来,以前一直是给代账公司做账,做到2021年6月份的账,一直没拿账回来,我也没没接着做。就算现在拿回来,只有两天的时间,我也没办法把一年多的账补起来。那我应该拿什么资料去给税管员看呢?怎么应对这次税局的查账呢?
老师您好,我们是小企业会计准则。2021年总共多记了23万的管理成本(借:管理费用 贷:其他应付款),现在需要把这部分金额转出,并补缴相应的企业所得税。我已经在税务系统里更正了2021年的所得税报表并补缴了所得税,接下来问题是:我2022年还没有结账,用未来适用法,是不是可以直接在2022年12月份把这部分金额一次性转出?具体分录应该怎么录呢?谢谢!
老师您好,公司2022年8月收到了供应商开的美金发票 USD 540500(发票汇率6.4602,折本位币是3490331.01),2022年9月收到其中USD308000(当月结算汇率是6.53,折本位币2011240.00),11月收到USD232050(当月结算汇率6.47,折本位币1501363.50),因为忘记调汇了,导致现在查账应付账款贷方有余额23772.49,要怎么调账呢? 借:以前年度损益调整 23772.49 贷:应付账款 23772.49 这样子做分录的话,有个问题就是,查科目余额表在该明细科目下,币别显示人民币的有贷方挂账23772.49 币别显示美元的有借方挂账23772.49,要怎么处理,才能使两个币种的分别查账的时候是平衡的呢?还是分录做错了呢?
公司之前有个存折没有过上,上门有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
请问老师,公司是贸易公司,买的货还需配备其他零件附件,那购买了配件附件安装到主货上发走,没有开出去配件的发票,会有风险预警吗?
老师我们外贸公司只有一个人在缴纳社保,这个人一定要是业务员吗,是不是每个税局的规定不同
去年出口货物全没收汇,报关单一部分退税了,一部分还没退,现在剩下的部分不知道能不能继续退?我是怕核查出来全部要冲掉?
老师,我们外贸公司,主要负责拉业务的就是老板,但是老板在别的公司还任着职,社保也交在那个公司,老板自己的外贸公司能给他自己发工资吗,另一个股东是退休人员,如果要从公司拿钱什么途径比较好呢
查帐征收和核定征收的标准?
自有一套商业性质住房,还可以租房抵扣个人所得税吗?
老师,我们公司有落地加工资质,就是从互贸区进来加工的原材料可以享受一抵九的政策,那么我这个公司,可以从正常的海关进口货物进来再卖出去吗?就是有批商品不从互贸区进从正常的进口流程进来,再转手卖出去,有没有说法就是公司一旦成为落地加工企业就不允许再从大贸进货卖了呀?
请问老师,去年的时候有还房贷还了半年,然后后面就把房子出售了,那现在申报个税的时候可以把去年上半年还房贷的算进去吗?
你好,老师,请问一下,24年暂估原材料10万,24年结转成本10万,25年收到8万发票 冲24年暂估10万了,然后重新做一笔蓝子分录 8万,那原材料借方出来负数 2万 要怎么做分录
老师,是这样的,我们二月份报税印花税222元,没有完 税凭证,因为国家出台了新政策,申请延缓了,去年的税款也退回到公户了,说是今年8月份才交纳呢,这个账务我不知道怎么做处理呢,请教一下老师
如果8月份才交可以不管它,等到缴纳的时候你就直接计借:营业税金及附加 贷:银行存款。
好 的,老师,那最终这个缴纳之后,就把他转到本年利润,结转损益了对吗,
是的,转到本年利润,结转损益
老师,再就是去年的税款从10月份退回到翁户了,只是申请延缓交况,退回来的这些税款怎么做账务处理呢,分录怎么写,请老师教一下,谢谢
退税来的税款你可以计入到其他收益,仅供参考哈。
老师,可以详细解析一下吗,我没有处理过这种账务,不知道该怎么做,谢谢老师
一般收到国家的退税款是计入到其他收益或者营业外收入,但是我觉得其他收益会好一点。
老师, 这个税最终是要补交上去的,只是暂时延缓交税,为的是企业资金这一块能周转,老师,可以给个分录吗,我实在想不出怎么做账务处理
还要补缴????那到底是什么税?印花税吗?
退回的是2021年10-12个月的增值税,只是申请了延缓交税,国家的新政策,退回来,今年8月份又要补交上去的,只是暂时的倒腾一下,这样子
是你缴纳了后退回来的吗?
是的,老师
那你直接冲减你当时缴纳的那个分录就可以了。
这些账务是前会计做的,人家有的账务没有计提,直接缴纳了,所以现在这个分录没出查
那你就根据她缴纳的那笔分录做相反的分录,借:银行存款 贷:相关科目