同学,你要看到那张计提印花税的凭证,如果你拿到完税凭证就借:营业税金及附加 贷:应交税费-应交印花税。

老师,您好,我才接手一家公司的账务,刚发现去年12月的工资未申报个税,实际发放是1月,我现在应该补报到去年,还是报在今年,我不想动之前会计做的账,我现在应该怎么样处理合适呢?
各位老师大家好,2021年12月份的账是前会计记得,显示是印花税在借方余额是什么意思呢,我2022年1月份才拿到完税凭证,这个该怎么做账务处理呢
老师您好,现在遇到个棘手的问题。税局要查账,要我们拿账簿凭证过去给他看,从2020年9月到2022年6月份的账。可是老板一直没有把账拿回来,以前一直是给代账公司做账,做到2021年6月份的账,一直没拿账回来,我也没没接着做。就算现在拿回来,只有两天的时间,我也没办法把一年多的账补起来。那我应该拿什么资料去给税管员看呢?怎么应对这次税局的查账呢?
老师您好,公司2022年8月收到了供应商开的美金发票 USD 540500(发票汇率6.4602,折本位币是3490331.01),2022年9月收到其中USD308000(当月结算汇率是6.53,折本位币2011240.00),11月收到USD232050(当月结算汇率6.47,折本位币1501363.50),因为忘记调汇了,导致现在查账应付账款贷方有余额23772.49,要怎么调账呢? 借:以前年度损益调整 23772.49 贷:应付账款 23772.49 这样子做分录的话,有个问题就是,查科目余额表在该明细科目下,币别显示人民币的有贷方挂账23772.49 币别显示美元的有借方挂账23772.49,要怎么处理,才能使两个币种的分别查账的时候是平衡的呢?还是分录做错了呢?
老师您好,帮我看下这份截图中17号凭证,当时11月我在结账时提示我要计提所得税费用,不然没法完成结账,因为账上也有利润嘛,到了12月份我就计提了一笔165800的费用,这笔是没有实际发生的,暂时计提的,后面就第4季度预交了6000多的所得税,到做完汇算时还交了4145元的所得税,但5月份的账里,所得税余里是不平账的,还显示有60403.26的余额,这种我需要怎么处理才能平账呢?
老师,我公司是租地给个人使用,收租金(其他业务收入) 个人转租金到我公司,我可以确认收入吗?(这个人是我公司以外的人)
未决诉讼,前期可以合理估计但是没计提,是按前期差错更正处理 还是直接记到其他应付款里去?
老师您好,为什么有个人个税汇算清缴的时候会需要补缴个税
新版本科目管理如何添加子科日?
我司员工因工伤辞职,我司赔付 一次性就业补助金2万,住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元,这个分录怎么做合理合规?需要申报缴纳个税吗?
老师请问,公司收到个税返还,怎么做会计分录,这个个税返是直接留在公司的
你好老师,就是公司要卖土地和房产,然后要交哪些税,税率分别是什么有表格或者明细吗?
老师,问下,就是我想问下,报销,怎么走流程呢?都需要啥资料?
老师你好,请问工商年报酒店还没正式营业,因为租的酒店还没建好,那么我这个企业经营状态怎么选工商年报
生产设备的工厂,确认销售收入的条件?
老师,是这样的,我们二月份报税印花税222元,没有完 税凭证,因为国家出台了新政策,申请延缓了,去年的税款也退回到公户了,说是今年8月份才交纳呢,这个账务我不知道怎么做处理呢,请教一下老师
如果8月份才交可以不管它,等到缴纳的时候你就直接计借:营业税金及附加 贷:银行存款。
好 的,老师,那最终这个缴纳之后,就把他转到本年利润,结转损益了对吗,
是的,转到本年利润,结转损益
老师,再就是去年的税款从10月份退回到翁户了,只是申请延缓交况,退回来的这些税款怎么做账务处理呢,分录怎么写,请老师教一下,谢谢
退税来的税款你可以计入到其他收益,仅供参考哈。
老师,可以详细解析一下吗,我没有处理过这种账务,不知道该怎么做,谢谢老师
一般收到国家的退税款是计入到其他收益或者营业外收入,但是我觉得其他收益会好一点。
老师, 这个税最终是要补交上去的,只是暂时延缓交税,为的是企业资金这一块能周转,老师,可以给个分录吗,我实在想不出怎么做账务处理
还要补缴????那到底是什么税?印花税吗?
退回的是2021年10-12个月的增值税,只是申请了延缓交税,国家的新政策,退回来,今年8月份又要补交上去的,只是暂时的倒腾一下,这样子
是你缴纳了后退回来的吗?
是的,老师
那你直接冲减你当时缴纳的那个分录就可以了。
这些账务是前会计做的,人家有的账务没有计提,直接缴纳了,所以现在这个分录没出查
那你就根据她缴纳的那笔分录做相反的分录,借:银行存款 贷:相关科目