如果你这个工资没有发的话,就得纳税调整。

报企业所得税汇算清缴时,我们没有营业,只有老板平时发的工资,做了工资表,我们都是记在管理费用中,在纳税申报表A类表中,这个纳税调整增加额需不需要把工资这块的金额写在上面呢,因为中间有一个表是工资薪金这个,我填了工资金额,那么就自动在纳税调整增加额中自动有这个数据
老师填写2021年度的企业所得税报表除了系统自带的这些表,纳税调整项目明细表,资产折旧摊销明细表,职工薪酬表,但是我们没调整,也没资产折扣,填个职工薪酬表值得是这个吗,我就填工资薪金支出,然后这个A105000就显示了工资,简单这样可以吗?还是说把所有的工资都填在管理费用里面就好,就单交这个几个表就好 这张表单独这张填对吗?我是按报税金额输入的,还有其他没调整的
汇算清缴 职工薪酬支出纳税调整表,一栏:工资薪金支出,因为我们是建安业 ,那有一些项目上的工人薪资也做到应付职工薪酬了,那这个数据我是加上汇总填写还是只核算公司自己员工的工资?
我这边是代理记账公司的,上上班不久,刚好碰上汇算清缴,他们做的账有些账上工资金额和上报个税的金额不一样,时间紧,老板就让先报报表上税局,到时在上税局更改报表,工资薪金那栏的税收金额是跟个税金额是相等的,就会出现纳税调整那栏会出现调增调减数,我就是不明白到税局上报表要更改那些数?数是根据那个数填的
老师好,就是2022年企业所得税年报当中的职工薪酬支出调整明细表,当中的工资薪金填的数不对,只填了管理人员的45000,忘记加上记入工程施工那部分人员的工资22000,自然人扣缴端申报的是总和67000元,现在申报残疾人就业保障金时发现了这个错误,上年职工工资总额它是自动弹出来45000元,这样的话我是改填成67000还是按它出的数45000.(总共12个人)
老师,我有一个朋友,今天去给别人当法人了,有啥问题吗?她说害怕的很,注册资本是1000万,这个公司是2020年成立的,原来注册资本是500万?
试岗三天只有120元一天的工作要去吗,试岗通过了才按试用期
跟着咱4.27号的课程,学完后,能系统做账和报税么?我零基础,刚到这个陌生的领域,很害怕
零基础能学会做账和报税么?能看懂报表么?多久可以上手?
酒店业有差额计税,简易计税么
26年冲销了去年的一笔费用,虽然第一季度公司亏损,但是未分配利润比起初却大了,这会引起税务风险吗?我如果将以前的其他应收款计入以前年度损益调整,然后再到未分配利润,请问这样可以吗?
代账公司交接来的科目余额表,银行存款贷方余额,关键还是25年2月的,一直到现在没有账目,现在需要补账,这个怎么弄呢
老师你好,请问广东省报税网站一直显示税号有误是怎么回事呢?登录信息都正确的
请问委托一达通报关,需要开具哪些发票
老师,请教一下,一个做投资的合伙企业,投资收益分给个个合伙人了,那么这些合伙人应该报股息红利所得,还是报个人经营所得呢
这个工资都是老板自己垫付的, 我们都挂了老板的其他应付款中了。
这种的话就不需要纳税调整。