你好,最好有发票的,如果分包他示意的工程的,他也得预缴了才可以。

预缴增值税时收取的分包款大于取得收入的,填预缴税款表时怎么填?假设收入是500万,取的分包发票511.5万,填预缴税款表时候扣除金额是填500万还是511.5万
预付分包款没有取得发票,在预交增值税时可以差额预交吗?还是说必须取得分包款发票
老师,建筑服务采用一般计税方式,取得的分包款发票是普通发票,预交的时候可以扣除分包交税吗?
老师,建筑行业,一般纳税人,以下几种情况分别请教一下 1/一般计税情况下,预缴税款时,取得分包发票,无论是专票还是普票,都可以按扣除分包款金额预缴?在次月做纳税申报时扣除附表还能不能再填写这个分包款金额?两个问题哦。 2/简易计税情况预缴,无论取得专票还是普票的分包发票,都可以扣除分包金额预缴?在次月做纳税申报时扣除附表可不可以填写这个分包金额?两个问题哦
老师好,我们是一般纳税人,有分包,能取得分包的发票,现在给甲方开票,在电子税务局预缴税款可以按差额预交吗
老师重新发一下那个会计科目那个表。
老师,我公司24年的账是代理记账做的,有很多收入和成本没有确认,我26年入职老板让我理账重新做账,那24年工商年报报送的财务报表跟我理账后24年财务报表数据不一样,那需要去更改24年工商年报报送的财务报表吗?
老师,我公司是做建筑装饰的,就是京东门店的门头吧台背景墙以及展台制作,一年有200个小项目,大多数项目在5万以下,7月份就升为一般纳税人了,我想问的是每个项目都必须要异地预缴吗?
老师您好,请教一下,新公司是不是有弥补亏损这一说,一般可以弥补几年,小规模纳税人。谢谢老师
老师好!公司是一般纳税人建筑工程公司,4月份有开普通发票工程服务3%,也有开9%的工程服务专票,那增值税怎么申报呢?应该怎么勾选抵扣进项呢,税负率1.2%
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
最好有发票的,如果分包他是异地工程的,也需要预缴才可以
意思是没有发票不能差额?对方还没施工,我方只是拨付部分工程款,这种情况下对方开票是不征税的发票吗?发票中名称写什么 ?
对的 是的可以开这个
直接开预付款的就可以。
是预收款吧,这个发票没开过,在开票时有税收编码吗,这种预收款
你好,税收编码用这个查询一下 https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/mobile/index.html#/
我不是想查税收编码,我是问开这个预收款发票,这个预收款是直接打上去还是说也要用到编码?你怎么答非所问
你好,有税收编码的,所有的业务都有税收编码。