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我们先将诚信小摊自2013年3月19日至6月30日期间发生的经济活动进行整理,把多次采购业务合并为一次采购,把无数次销售业务合并为一次销售,并按发生的先后顺序加以编号:(1)诚信售卖店收到1105房五位同学的现金3150元。(2)用现金购买货架220元,白板钱箱40元。(3)接受捐助太阳伞一把,价值200元。(4)用现金7140元分6次(650元,1040元,1060元,1180元,2350元,860元)购入文具、食品、生活用品。(5)经营3个多月的收入大概9996元(按购买商品成本的140%估计)。(6)隔壁水果店利用诚信售卖店销售水果,每份提成1-2元,共收到20元。(7)为雅安地震及公益活动捐出现金679元。O大风把钱刮走、校外黑手和差错造成的损失大约为2035元。结转已售存货的成本7000元。请将上述经济业务按借贷记账法编成会计分录,过入丁字账,并计算所有账户的本期发生额和期末余额。
我们先将诚信小摊自2013年3月19日至6月30日期间发生的经济活动进行整理,把多次采购业务合并为一次采购,把无数次销售业务合并为一次销售,并按发生的先后顺序加以编号:(1)诚信售卖店收1105房五位同学的现金3150元。(2)用现金购买货架220元,白板钱箱40元。(3)接受捐助太阳伞一把,价值200元。(4)用现金7140元分6次(650元,1040元,1060元,1180元,2350元,860元)购入文具、食品、生活用品。(5)经营3个多月的收入大概9996元(按购买商品成本的140%估计)。(6)隔壁水果店利用诚信售卖店销售水果,每份提成1-2元,共收到20元。(7)为雅安地震及公益活动捐出现金679元。(8)大风把钱刮走、校外黑手和差错造成的损失大约为2035元。(9)结转已售存货的成本7000元。要求:请将上述经济业务按借贷记账法编成会计分录,过入T字账,并计算所有账户的本期发生额和期末余额。
我们先将诚信小摊自2013年3月19日至6月30日期间发生的经济活动进行整理,把多次采购业务合并为一次采购,把无数次销售业务合并为一次销售,并按发生的先后顺序加以编号:(1)诚信售卖店收到1105房五位同学的现金3150元。(2)用现金购买货架220元,白板钱箱40元。(3)接受捐助太阳伞一把,价值200元。(4)用现金7140元分6次(650元,1040元,1060元,1180元,2350元,860元)购入文具、食品、生活用品。(5)经营3个多月的收入大概9996元(按购买商品成本的140%估计)。(6)隔壁水果店利用诚信售卖店销售水果,每份提成1-2元,共收到20元。(7)为雅安地震及公益活动捐出现金679元。O大风把钱刮走、校外黑手和差错造成的损失大约为2035元。结转已售存货的成本7000元。请将上述经济业务按借贷记账法编成会计分录,过入丁字账,并计算所有账户的本期发生额和期末余额。
初级会计学业务汇总我们先将诚信小摊自2013年3月19日至6月30日期间发生的经济活动进行整理,把多次购业务合并为一次采购,把无数次销售业务合并为一次销售,并按发生的先后顺序加以编号:(1)诚信售卖店收到1105房五位同学的现金3150元(2)用现金购买货架220元,白板钱箱40元。(3)接受捐助太阳伞一把,价值200元(4)用现全7140元分6次(650元,1040元,1060元,1180元,2350元,860元)购入文具、食品,生活用品。(5)经营3个多月的入大概9996元(按购买商品成本的14%估计(6)隔壁水果店利用诚信售卖店销售水果,每份提成1-2元,共收到20元(7)为雅安地震及公益活动捐出现679元(8)大风把钱刮走、校外黑手和差造的损失大约为2035元(9)结转已售存货的成7000元要求:经济业务按借货记法编成会计分录,过字账,并计算所有账户的本期发生额和余额
业务汇总我们先将诚信小摊自2013年3月19日至6月30日期间发生的经济活动进行整理,把多次采购业务合并为一次采购,把无数次销售业务合并为一次销售,并按发生的先后顺序加以编号:(1)诚信售卖店收到1105房五位同学的现金3150元。(2)用现金购买货架220元,白板钱箱40元。(3)接受捐助太阳伞一把,价值200元。(4)用现金7140元分六次(650元,1040元,1060元,1180元,2350元,860元)购入文具、食品、生活用品。(5)经营3个多月的收入大概9996元(按购买商品成本的140%估计)。(6)隔壁水果店利用诚信售卖店销售水果,每份提成1-2元,共收到20元。(7)为雅安地震及公益活动捐出现金679元。(8)大风把钱刮走、校外黑手和差错造成的损失大约为2035元。(9)结转已售存货的成本7000元。要求:请将上述经济业务按借贷记账法编成会计分录,过入丁字账,并计算所有账户的本期发生额和期末余额。
“关联业务往来年度报告”这个表没有发生业务怎么申报呢?税务局那边让申报
12月份账务出现分录:借 应付职工薪酬_工资 贷:其他应收款_社保 其他应收款_公积金 是不是不对?当月工资已经计提:借:管理费用_工资销售费用_工资 贷:应付职工薪酬_工资
今年6月份发现去年多记成本了,需要怎么改报表和项目
老师,民办高中学校,有哪些税收优惠
老师,母公司要把子公司吸收合并,业务继续存在,子公司下面有分公司,注销子公司前,要先把分公司注销了,那分公司注销当月的收入成本可以在子公司进吗?对应的增值稅及其他税费可以在子公司缴纳吗?
老师!您好!我问一下我们现在要成立个体户,个体户是不是不需要法人!要有经营者,那有没有股东??
事业单位职工给自己开我方快递发票,能开吗?事业单位职工说是找不到自己的名。
请问企业年报中的资产信息状况数字需要保留几位数?
租赁付款额的净额怎么求?
长期股权投资溢价和折价计入什么?