你好,承办方如果是一般纳税人,其销售设备就是13%的税率,购买方,也就是你说的发包方,收到这张发票只要不是用于免税项目或者不征税项目,是可以抵扣进项税的。

老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
那设备可以进入此工程项目成本不?
什么样的设备?如果专用该项目的就可以就去,如果是通用设备,就是这个项目用了别的地方还能用,就需要做成固定资产,折旧费用计入该工程成本
我说的意思是,我们签的这个工程有空调设备,
我们可以计入我们接的这个工程项目的成本不?
简单来说就是我这次我开的那个额数据的发票是工程安装费,然后我开进来的设备这块的对了,这个项目这个可不可以做到成本里面去?
也就是说,我开出去的是工程安装施工的发票,我开进来的是设备的发票,你懂我说的意思没有老师
就是关键的这个点能不能进入成本抵扣的问题?就是这么简单一个问题,但是我不确定知道吧!
不好意思,让你久等了。空调设备如果是安装到建筑实体的话就计入工程成本