你好,承办方如果是一般纳税人,其销售设备就是13%的税率,购买方,也就是你说的发包方,收到这张发票只要不是用于免税项目或者不征税项目,是可以抵扣进项税的。

甲方为发包方,乙方为施工方。甲方发包给乙方的是空调安装工程。承包方式如下,请老师看完后给学生指点下,能否按一般计税开票开9个点的专票?能否按建筑服务*安装服务去开票?:乙方包工包料(除甲方提供主材外)、包进度、包质量。即甲方支付给乙方的工程总价包括乙方为完成(包括但不限于修理,返工等)本工程所支出的人工、材料、机械费、垃圾清运费、现场清理费、保洁费、安全文明施工费、产品保护费、等所有措施费等费用(现场水电费、物业及甲方要求的配合费、押金等不包括在合同范围)
建设工程公司,签订的建筑服务工程施工合同,合同里约定有主设备金额,辅材金额,安装人工费,发包方要求开9个点的安装工程费专用发票,承包方开进来的是13个点的增值税专用发票,站在税法的角度,这13个点的进项可正常抵扣此笔销项?不含税价主设备可以纳入此次成本?
本公司为以承接工程为主的铝合金门窗制作及安装公司。大多项目开票从高税率13%开具,但本月有个项目是分开核算的,开了一部分9%的工程服务发票(本来分开核算,这部分算清包工,但甲方要求要9%的发票,所以选择了一般计税开票),另外公司工人工资都是走代发工资,暂未收到劳务发票的进项,那本月进项抵扣该怎么操作?我们收到的都是材料的进项,(本月也开具了些合并开票的13%税率发票,可以一起抵扣吗?会不会有税务风险,比如安装服务怎么可以用材料进项抵扣之类的
亲有个问题问一下你,我们有个项目在国外巴西,跟我们签订合同的甲方是国内的,是属于中建科工的,本来刚开始准备签订合同签订1400万是直接建筑安装服务,这样的话我们开给中甲方中建科工的发票就是建筑工程服务,免税发票 那我们取得的进项材料/劳务无论专普都是不能抵扣的,都是价税合计入账;现在甲方又说不想那样签订合同,他说要跟我们签订一个销售材料的合同13% 600万,一个建筑安装合同 免税的800万,这样相当于我们在进购巴西项目材料的时候就可以当进项采购进来,然后开销售材料发票给甲方中建科工,(意思这时我们的进购的材料可以抵扣?然后我们开给材料给甲方也不差进项了)可以这样操作吗
甲公司购买一套需要安装的设备,签订了购销合同,该设备价款为500万元,增值税65万元,取得了对方开具的增值税专用发票。进行安装签订了建筑安装工程承包合同,发生安装费10万元,增值税0.9万元,对方开具了增值税专用发票。已知购销合同与建筑安装工程承包合同印花税率均为0.3‰,款项均以银行存款进行支付且签订的合同金额均为不含增值税金额。 要求: (1)判断甲公司是否需要缴纳印花税,并进行计算; (2)书写相关会计分录。
23年的工资表有银行流水做到24年去了怎么办
外贸出口企业,在单一窗口导出xml的报关单明细导入到离线系统解压导出excel,但是导出的报关单明细excel里面没有抵运国、境外收货人信息,这是为什么?我们是委托报关的
卖车发票开得多 上完牌了 发票不能改了 钱也给了 后续用银行存款将多这边钱返给客户了 怎么做账 将进项税额转出 冲成本 分录应该怎么做
老师,房产税~从租计征逾期申报怎么补申报
老师,集团公司,母公司,子公司,分公司,都是啥意思?不懂?
老师请问一下房东要我们自己去代开房租发票,我们能在网上开吗?在哪里开,以谁的身份开
有借贷都是应收账款的情况吗 冲减应收货款怎么做账?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,啥叫企业集团,一个大家庭,说的是个啥意思?
就是公司要收款叫会计做合同,这种怎么做?刚刚接手的
公司要收款让会计做合同,怎么做?
那设备可以进入此工程项目成本不?
什么样的设备?如果专用该项目的就可以就去,如果是通用设备,就是这个项目用了别的地方还能用,就需要做成固定资产,折旧费用计入该工程成本
我说的意思是,我们签的这个工程有空调设备,
我们可以计入我们接的这个工程项目的成本不?
简单来说就是我这次我开的那个额数据的发票是工程安装费,然后我开进来的设备这块的对了,这个项目这个可不可以做到成本里面去?
也就是说,我开出去的是工程安装施工的发票,我开进来的是设备的发票,你懂我说的意思没有老师
就是关键的这个点能不能进入成本抵扣的问题?就是这么简单一个问题,但是我不确定知道吧!
不好意思,让你久等了。空调设备如果是安装到建筑实体的话就计入工程成本