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2021年10月和2022年1月各开出1万元的专票,因为税号错,客户无法抵扣,在3月退回,不产生退货和退款,只是改一下税号,要怎么做分录?我把重新开出的蓝票和红票的购买方抵扣联合记账联都寄给了客户,他们说不需要把红字发票寄给他们,请问为什么?

2022-04-10 09:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-10 09:17

您好 请问去年分录怎么写的

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快账用户7346 追问 2022-04-10 15:26

去年的分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税。借:银行存款 贷:应收账款

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齐红老师 解答 2022-04-10 15:29

那把去年确认收入 分录红冲 然后今年开具正确发票后再写蓝字分录 对方没有勾选认证抵扣入账 不需要您的红字发票入账冲销进项税额

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快账用户7346 追问 2022-04-10 15:37

是这样吗?借:应收账款(红字)贷:主营业务收入 (红字)贷:应交税费-应交增值税-销项税(红字)。那收款的分录就不动是吗?

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齐红老师 解答 2022-04-10 15:37

是的 金额不变就这样写分录红冲 收款分录不动了

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快账用户7346 追问 2022-04-10 15:41

那今年1月开错的发票,也是跟去年一样做红冲是吗?

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齐红老师 解答 2022-04-10 15:42

今年1月开错的发票,也是跟去年一样做红冲 是的

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