1借预付账款20000 贷银行存款20000

东方公司2019年9月份发生如下采购业务: (1)9月5日,公司购入甲材料5吨,每吨8000元,乙材料10吨,每吨6000元,共计价款100 000元,增值税进项税额13000元,发生运杂费4500元,材料尚未到达全部款项用银行存款支付。运杂费按甲、乙两种材料的重量为标准进行分配。 (2)9明月15日,5日购入的甲、乙材料运到企业,验收 入库。 (3)9月20日,公司购入甲材料2吨,每吨8000元,增值税进项税额2080元,发生运杂费500元,材料已验收入库,全部款项尚未支付。 (4)9月21日,通过银行转账向南方公司预付生产设备款10000元。 (5)9月29日,收到南方公司发运的生产设备,价款8000元,增值税额20800元,设备验收合格,以银行存款支付设备余款。 请根据以上业务,编制相应的会计分录。
练习实际成本法下材料采购业务的核算 资料: A公司7月份发生下列物资采购业务: 1.购入甲材料6000千克,单价8元,增值税税率13%,价税款未 2.用银行存款2 722元支付上述甲材料外地运杂费。 3.购入乙材料7 200千克,单价10元,增值税税率13%,价税款均通过银行付清。 4.购进丙材料2 800千克,单价9元,丁材料10 000千克,单价5.85元,税率13%,款项均已通过银行付清, 5.供应单位代垫乙、丙、丁材料外地运费共3300元(共同性运费按采购重量分配)。 6.用银行存款10000元预付订购材料款。 7.以前月份已预付款100000元的A材料本月到货,并验收入库,价款100 000元,增值税税率为13%,用银行存款补付尾款。 8.本月购入的甲、乙、丙、丁材料均已验收入库,结转其成本。 二、某企业为增值税一般纳税企业,该企业2010年10月有关材料采购业务资料如下: 1. 5日,从本市购入A材料500千克,签发转账支票- -张, 支付货款及税款共计67800元,其中买价60000元,增值税7800元,材料已验收入
技能训练四 1.目的:掌握预付账款的账务处理。 2.资料:蓝天公司采用预付款项的方式采购材料。 计量。 (1)9月10日,向大华公司采购甲材料,以银行存款预付材料款20000元。 (2)9月20日,收到大华公司发出的甲材料及有关单据,增值税专用发票上注明价款000元,增值税为2600元,甲材料验收入库,同时以银行存款补付材料款2600元。 3.要求: 对蓝天公司的相关账务进行处理。
实际成1.5月2日,向M公司购入甲材料2000公斤,单价100元/公斤,增值税专用发票上明的材料价款20000元,增值税率13%,进项税额26000元。款项以银行存款方式全部付清,材料尚未运到。2.5月4日,以银行存款支付上项购入甲材料的运杂费1200元,运输企业适用税率9%。3.5月9日,收到M公司发来的甲材料2000公斤,验收入库,结转材料的实际采购成本。4.5月10日,向B公司购入乙材料300公斤,单价500元/公斤,增值税专用发票上注明的材料价款150000元,增值税率13%,进项税额19500元,以现金支付该材料的市内运杂费800元,增值税率9%,支付增值税额72元。材料已经验收入库,但货款尚未支付。电。5.5月12日,根据合同规定,为购买丙材料向海城股份有限公司预付货款6000元已通过银行存款支付。65月15日,向利达股份有限公司购人丁材料600吨,单价500元/吨,增值税专用发票上注明的材料价款300000元,增值税率13%,增值税进项税额39000元,材料验收入库时以银行存款支付运费5000元,增值税率9%,支付增值税额450元。货款暂欠7.
齐鲁公司4月1日向华峰公司采购材料,按合同规定预付款项30000元,以银行存款支付。5月10日收到华峰公司的材料和专用发票等单据,材料价款40000元,增值税为5200元,材料已验收入库。5月20日齐鲁公司向华峰公司采购材料,以银行存款补付货款。做会计分录
老师,2023年的资产负债表里面有的实收资本200万元,如果想在2024年年末的实收资本为0,我要怎么做分录
为什么跨区域涉税事项联系人无法线上办理税务预缴业务?
老师,伊利和蒙牛纯牛奶税率是多少?有没有相关文件
找郭老师,老板娘自己房产200平方,租金假设13000每个月,老板娘自己去税局开票回来公司,老板娘要自己交多少税?感谢老师
北京企业公司章程在什么网址下载
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,主营业务收入(总金额)是 177066, 已收 78951, 团队欠款 98115, 其中有个客户交了 100 块定金,需要退款,100 元定金不含在总金额哪里,我们要返 45% 给那个团队, 团队欠款 98115 就直接在返佣哪里抵扣了,然后团队要再补 18335.3 元给医馆,但是团队把那 100 块定金直接在补款哪里抵扣了,这样要怎么样做分录,老师,我需要分录
老师,您好!请问一下,我们自行建造的固定资产在转固后还发生的费用,增加原值的可以追溯到竣工验收补提折旧吗?
老师,我们公司是一个物业,然后我们把保安分包给其他保安公司了。这个保安公司要给我们来票的话,开什么内容呢?
老师个人劳务报酬的多少要代扣代缴哪,一个文件规定的?
为啥不减700元? 我记得课上讲过:非自建找差额呀,老师
2借原材料20000 应交税费应交增值税进项税额2600 贷预付账款20000 银行存款2600