您好 借:预付账款 30000 贷:银行存款 30000 借:原材料 40000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 5200 贷:预付账款 45200 借:预付账款15200 贷:银行存款 15200

技能训练四 1.目的:掌握预付账款的账务处理。 2.资料:蓝天公司采用预付款项的方式采购材料。 计量。 (1)9月10日,向大华公司采购甲材料,以银行存款预付材料款20000元。 (2)9月20日,收到大华公司发出的甲材料及有关单据,增值税专用发票上注明价款000元,增值税为2600元,甲材料验收入库,同时以银行存款补付材料款2600元。 3.要求: 对蓝天公司的相关账务进行处理。
齐鲁公司4月1日向华峰公司采购材料,按合同规定预付款项30000元,以银行存款支付。5月10日收到华峰公司的材料和专用发票等单据,材料价款40000元,增值税为5200元,材料已验收入库。5月20日齐鲁公司向华峰公司采购材料,以银行存款补付货款。做会计分录
某年6月20日,华联公司向A公司预付货款140000元,采购一批原材料。A公司于7月10日交付所购材料,并开来增值税专用发票,材料价款200000元,增值税税款26000元。7月12日,华联公司将应补付的货款通过银行转账支付。完成下列会计分录。(1)6月20日,预付货款(2)7月10日,材料验收入库(3)7月12日,补付货款
·宏达公司2021年10月发生如下业务·1.10月1日,为购入A材料,以银行存款向星海公司预付材料款70000元2.2日,从新华公司购进B材料60000元,增值税7800元,支付运费及包装费2000元,款项用银行存款支付,材料还未到达。·4、5日,从五金商店购入C材料40000元,增值税5200元,款项尚没支付,材料已入库·5、8日,从新华公司所购材料验收入库·6、用银行存款偿还上月欠东方公司货款58500.·7.15日,从大洋公司购入A材料30000元,增值税3900元,大洋公司代垫运杂费800元,款项未支付,向大洋公司开出商业汇票一张,材料已入库·8.用用银行存款偿还上月欠光华公司货款50000
·宏达公司2021年10月发生如下业务·1.10月1日,为购入A材料,以银行存款向星海公司预付材料款70000元2.2日,从新华公司购进B材料60000元,增值税7800元,支付运费及包装费2000元,款项用银行存款支付,材料还未到达。·4、5日,从五金商店购入C材料40000元,增值税5200元,款项尚没支付,材料已入库·5、8日,从新华公司所购材料验收入库·6、用银行存款偿还上月欠东方公司货款58500.·7.15日,从大洋公司购入A材料30000元,增值税3900元,大洋公司代垫运杂费800元,款项未支付,向大洋公司开出商业汇票一张,材料已入库·8.用用银行存款偿还上月欠光华公司货款50000都不清楚,谢谢解答
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
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老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。