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老师,新接手的公司,账上的银行存款数据和实际的余额不一致,也没办法查找,之前已经按照账上的录入期初数了,我应该怎么调整?

2022-04-10 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-10 16:06

差异调整法人的往来就是了。挂其他应收或者应付

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快账用户3064 追问 2022-04-10 16:13

老师,金额不多的话用库存现金调平可以吗?

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齐红老师 解答 2022-04-10 16:15

不行的哈,那样出纳的现金账对不上

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快账用户3064 追问 2022-04-10 16:31

没有专门的出纳现金管理,现金余额多点少点没关系的可以吗

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齐红老师 解答 2022-04-10 16:35

额嗯,可以的自己调了就行了

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差异调整法人的往来就是了。挂其他应收或者应付
2022-04-10
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2024-03-25
您好 申报系统不可以修改对方之前申报的期初数  有点误差没大碍的
2022-07-26
你好;     你补登记即可 。   你2月结账了。  那么你在3月补登记这笔  缴纳 即可    
2022-04-14
你好;     对不上; 先去建账; 根据他们的期末数据建账;然后一个个科目去清理; 然后调整   
2023-05-19
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