你好,对的是的,需要的一正数一负数,不影响。

老师好,跨年红冲的发票等额更正重开,需要在账务上体现么?
老师你好,请问跨年发票需要冲红重开,缴纳了的增值税怎么办,账务处理怎么做
老师:小规模季度申报,一笔业务跨月红冲开票,正字发票和红冲发票在同一季度内,需要在账务上体现吗?如果需要的话,会计分录怎么做?
去年的发票 现在税局说开错大类了需要红冲 请问我跨年红冲了去年的发票 账务⬆️要怎么处理呢?
老师,2023年一月份的发票现在需要红冲, 您看现在开红字发票需要税务上和账务上怎么处理?
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
那还需要调去年的收入和成本么
成本不用动,只调整收入就可以的。
可否提供一下分录
借利润分配未分配利润 应交税费应交增值税销项 贷应收账款 借应收账款 贷利润分配未分配利润应交税费应交增值税销项。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。