您好您好,先要查明一下看看产生差额的原因
老师好,请问一下应交税费余额和电子税务局系统的余额对不上,不想查以前的账需要怎么调整呢?
老师 现在应交税费期末余额账上数据跟电子税务局申报数据不一样 我该如何调账查账,给个思路?
老师,之前账应交税费余额和电子税务局缴费不符,如何账务调整
科目余额表应交税费和电子税务局应交税费不一致,科目余额表应交税费是贷方19280,电子税务应交税费是—992,应该怎么调整
您好老师,汇算清缴时发现不是公司的车辆,保险费开的公司的名头,入成本,还抵扣进项了,电子税务局如何调整,账务如何调整
私立医院,医保部分怎么做账,从开始到结尾
老师,我们是买母婴食品的,开发票的时候可以不开具体品项,就开食品行吗
解释下二,三选项吧,若转委托,2个受托人对委托人共同承担责任,第二个怎么不对,基于合同相对性也对呀
比如公司预付款给客户,没有收到发票,是放其他应收款吗
金蝶云KIS如何建账, 期初数取3月期末数?
老师您好,帮忙给看看,依据这份协议我公司能开哪个货物服务名称的发票?谢谢了
老师,我想问一下,两个公司在这个位置,一个公司租用另外一个公司的厂房,厂房租赁发票这样开行吗
老师,员工开了张餐费发票是专票,但是用于招待使用,专票是不可以抵扣的,那发票已经开成专票了,我不进行抵扣可以吗?还是必须要换成普票
老师,销项开出去了,但是这个月进项还没有回来,怎么办
浮动利率怎么算的,24年的多少,25年的浮动利率多少
就是两个会计分别做两个股东的账,我刚刚合并报表,余额就不对
你好,你是一个企业还是两个企业?你这是外账还是内账?
一个企业的外账。
您好,按之前的帐合并一下,看看是哪个月产生的差额?
会计上传的财务报表都是错的,和账的科目余额不一致。
你好!你科目余额表数和增值税申报表上的数一样吗?
科目余额不一样
你好,那就说明科目余额表也不对是吧?
嗯,反正和缴费明细税额不符
你好,是教的多还是账面多?
账面记账多
你好,如果实在无法查明原因的话,把这个差额转入营业外收入
谢谢老师
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢