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请问老师,去年12月的发票因为某些原因今年1月才报销,费用计入到21年。怎样计入到21年,是做凭证计入到21年吗,那这样12月份的报表中的货币资金的期末余额就与实际对不上了。这种情况要怎么处理。

2022-04-11 17:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-11 17:57

你好,请问金额又多少呢

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快账用户2368 追问 2022-04-11 18:01

交通费,水电,网费等一万左右

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齐红老师 解答 2022-04-11 18:01

建议您计入以前年度损益调整科目

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快账用户2368 追问 2022-04-11 22:28

如果金额小的话,怎么样把费用计入到21年,怎么记账

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齐红老师 解答 2022-04-12 00:35

金额小的话直接计入到当期费用就是

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你好,请问金额又多少呢
2022-04-11
同学你好 对的 这样操作就可以的
2021-04-29
 你好;      你去看实际有发生要缴纳的不; 看是不是多计提了  ;2;   没有开票  看下是否  是无票收入 ; 要补做收入分录去报税  3;   没有做账补做;  要调整修改年报的 ; 4. 你们虚假申报查到会罚款的  和补税的   
2022-06-06
你好,更正申报,先把账务做对了再更正报表
2023-07-19
您好 如果跨年后才能发放的话 可以先按照计提的申报 没有发放的应付职工薪酬转到其他应付款 如果当年能发放的话 那计提的月份零申报 实际发放后的次月申报
2021-01-07
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