你好,这个同一个账户做好是并户下,然后按照银行流水直接登记吧
乙方客户工程款用私人账户打到公司基本户,前一手会计做的账 借:银行存款 xxx 贷:其他应付款xxx,现在她离职了,这笔账挂了好几个月,有二十多万,现在这笔账要怎么处理?
老师,咨询一下,就是我们财务做账用的是管家婆软件,然后这两天才可以做账,开账时间是五月,但是开账之前设置了银行账户里有几百万,现在要开始补之前几个月的账,然后银行账户里面的钱是实收资本来的,这个分录录进去的话,最后会导致银行账户里的钱翻倍,但是其实并没有这么多,这个分录该怎么办?开账之前设置的银行存款现在不能修改
老师您好,请问一下金税四期是增加了些什么监管政策,还有一个问题,老板是多个体工商户经营,每天营业额都是进的私户,一个月大概十多二十万,这种正常途径上税吗,针对个体工商户的营业款怎样进出才合法合规,用私户还是基本户,银行管控了老板的账户,超过5万就不行是什么原因
老师,公司的一般账户怎么用?我们想专门针对一个项目开一个一般户,这个项目的所有开支收入都走这个账户,但是每次跟甲方结算时,甲方都要求我们提供基本存款账户,而且我们开出的发票上面的开户行和帐号也是基本账户,所以收到的工程款都是打转到基本户的,我要怎样才能让对方把款项转到这个账户呢
老师你好!前任会计设置银行存款账户时,设了一个基本户,一个工会户,一个工程户。工程户和基本户是一个户,出纳提款的时候是直接从网银提款的,款都已经支付工程用了,账户里没有那么多钱了,但是前任会计设置的工程户里还有打进的60多万,请问老师这个怎么处理?
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
老师,企业从境外所得已在境外交所得税为什么能抵境内的应纳税额呢,境外的都交给国外了,又不是交境内的哦
老师消费税什么时候用组成计税价格
老师持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人签章栏签章为什么是在背书人签章栏签章,持票人不是被背书人吗
某企业2X20年5月份发生下列经济业务: 1.企业购入甲材料6000千克,单价48元,乙材料 4000千克,单价98元,增值税税率为13%,材料未到,款项未付。 2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元,按材料重量比例分配。 3.上述甲、乙材料验收入库,结转其实际采购成本。 4.仓库发出材料,用途如下:生产A产品领用甲材料 1000千克,乙材料500千克;生产B产品领用甲材料 600千克,乙材料200千克;车间一般耗用领用甲材料 100千克。材料均为本期购入,按实际成本核算。 5.企业销售A产品,增值税专用发票注明的价款 4500000元,增值税税率为13%,款项收到存入银行。 6.企业通过银行发放职工工资685000元。 7.企业分配本期职工工资,其中A产品生产工人工资 340000元,B产品生产工人工资260000元,车间管理人员工资80000元,行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金,按18%计提社会保险。 9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。 10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息 个 5800元。 11.企业计提本期固定资产折旧,其中车间设备折旧额23000元,行政管理部门折1旧6000元。 12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费 4200元。 13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。 14.本期投产的A产品全部完工,验收入库,结转其实际生产成本。 15.结转本期已销A产品成本3000000元。 16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。 17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。 18.假设企业没有纳税调整项目,按25%的税率计算所得税。 19.将所得税费用转入“本年利润”账户。 20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求:编制上述业务的会计分录。
老师没看懂,从17年开始就出现这种情况!
简单来说吧就只按照银行流水核对,记账,不管是分开记账还是汇总,余额要一致才对
老师我能不能从对应的第一笔款上冲销了?
可以,冲销了冲击计入正确的
因为款已经支付了,直接冲销就可以了吧?还用怎么做吗?
老师麻烦你给一个正确的做法!
老师不用回复了,解决了!
不好意思,刚在路上,可以冲销,然后再把正确的重新记账