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您好,请问一下成品油发票是21年5月开的,22年3月红冲的 销售方 是做销售收入 销售成本冲回 两个分录 还需要怎么做

2022-04-11 19:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-11 19:29

你好 ;    你跨年了走以前年度损益调整来处理分录即可 。 可以的   到时要去  报年报的 在21年年报报清楚即可   

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你好 ;    你跨年了走以前年度损益调整来处理分录即可 。 可以的   到时要去  报年报的 在21年年报报清楚即可   
2022-04-11
同学,你好 借:应收账款  负数 贷:主营业务收入  负数 应交税费  负数
2024-12-03
正常做收入就可以 这个月开负数红冲收入
2021-03-11
你好 成本可以不做 只红冲收入然后做正数收入
2021-01-10
你好!5月的结转的成本,也红字冲减了。
2024-08-15
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