您好,汇算清缴前没收到发票,就要纳税调增
老师,请问下,我2021汇算清缴不退税,调增了2020年50万成本,到了22年第一季度,亏损弥补不够,也没有收到票,当时分录是,借成本,贷其他应付款,那我今年一季度应该是,借其他应付,贷银行存款,但是我当时把成本调增了,如果现在收不到票,就按百分百收入缴纳企业所得税,假如我做暂估,那么我后期其他应付越挂越多怎么处理?
2022年,我做了一笔暂估分录,金额100 借:主营业务成本100,贷:其他应付款100,这100的成本没有发生,则在2022年汇算清缴时把100调增,调出交所得税。 请问老师,2023年我怎么做账务处理,把其他银行付款100冲掉,不然总是挂着
老师 你好 我想问问就是关于暂估成本这方面的问题 就是每个月 我们成本不够的时候 都会暂估 分录是 借 主营业务成本 贷 其他应付-暂估 如果回来票了 借 其他应付-暂估 贷 银行 但是现在已经24年了嘛 23年的暂估还有几十万 如果回票了我还是按照上面的分录做 那如果在汇算清缴前 票也没来 所谓要调增 是怎么调呢 账务上我又要怎么做呢
你好 我们公司是14年成立的,现在再做减资的准备,我们减资成功后,实缴金额要在几年内完成啊
开出转账支票支付印花税200元车船税55000元
老师工资的个税是不是收入减去5000的扣除数,再减去专项附加扣除子女教育等,再减去保险个人负担的部分,最后的数再看看适合哪一个累进税率,再相乘,再减去速算扣除数!
老师,更正了24年的增值税表,25年1-5月的要更正吗
商贸公司进货10个种植体,赠送1套工具盒,合计1100元,后来工具盒单独卖了200元,成本怎么结转
现在就是有一个问题都是A公司是帮B公司做业务 ,A公司是一般纳税人。所有利润是最后A公司转给B公司。然后A公司开了这个450131.7的发票,收到394158.65的发票 销项398346.63 税额51785.07 价税合计450131.7 进项348812.98 税额45345.67 价税合计394158.65 请问 A公司转多少钱给B公司 税钱都是算B公司的 A公司属于代缴。(不算印花税和所得税)?
老师好!麻烦问下公司是小规模,这个季度开票150万 一个点普票,有成本票,有哪几种税需要交,大概多少钱
老师,税务登记时出现:您投资总额和当前时间有效的投资方信息中投资金额之和不同?咋回事?
老师注销的时候股息红利按银行50万报,还是按未分配利润报
进项留抵可以退税吗?
当时有收到发票的,我为了不退税,调增的,但是2022年却没有票,2021年的亏损都无法弥补第一季度的,如果我再收票,那么我以前的应付是不是越挂越多,因为收票是借成本,贷其他应付,这个怎么处理呢
当时有收到发票的,我为了不退税,调增的,但是2022年却没有票,2021年的亏损都无法弥补第一季度的,如果我再收票,那么我以前的应付是不是越挂越多,因为收票是借成本,贷其他应付,这个怎么处理呢
当时有收到发票的,我为了不退税,调增的,但是2022年却没有票,2021年的亏损都无法弥补第一季度的,如果我再收票,那么我以前的应付是不是越挂越多,因为收票是借成本,贷其他应付,这个怎么处理呢
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当时有收到发票的,我为了不退税,调增的,但是2022年却没有票,2021年的亏损都无法弥补第一季度的,如果我再收票,那么我以前的应付是不是越挂越多,因为收票是借成本,贷其他应付,这个怎么处理呢
当时有收到发票的,我为了不退税,调增的,但是2022年却没有票,2021年的亏损都无法弥补第一季度的,如果我再收票,那么我以前的应付是不是越挂越多,因为收票是借成本,贷其他应付,这个怎么处理呢
当时有收到发票的,我为了不退税,调增的,但是2022年却没有票,2021年的亏损都无法弥补第一季度的,如果我再收票,那么我以前的应付是不是越挂越多,因为收票是借成本,贷其他应付,这个怎么处理呢
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当时有收到发票的,我为了不退税,调增的,但是2022年却没有票,2021年的亏损都无法弥补第一季度的,如果我再收票,那么我以前的应付是不是越挂越多,因为收票是借成本,贷其他应付,这个怎么处理呢
当时有收到发票的,我为了不退税,调增的,但是2022年却没有票,2021年的亏损都无法弥补第一季度的,如果我再收票,那么我以前的应付是不是越挂越多,因为收票是借成本,贷其他应付,这个怎么处理呢
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当时有收到发票的,我为了不退税,调增的,但是2022年却没有票,2021年的亏损都无法弥补第一季度的,如果我再收票,那么我以前的应付是不是越挂越多,因为收票是借成本,贷其他应付,这个怎么处理呢
您好,那您支付其他应付款即可