您好 做企业所得税汇算清缴时应该填会计收入

因纳税义务发生时间的原因,增值税的会计收入和申报的收入有差异,我在做企业所得税汇算清缴时应该填会计收入,还是报税收入
老师,请问一下,我汇算清缴时发现2021年3季度的收入申报填错了,如果现在更正申报,那4季度的是不是也要更正申报,因为累计数不一样?老师,我汇算时发现前期所得税的收入比增值税的收入申报少了,我直接在汇算时,把收入的差额调增加,这样会不会有风险啊?
前会计在20年汇算清缴时填写的收入金额比季报时填写的金额小了,导致出现退企税的问题,税务局现在让自查企税收入比增值税申报时小的原因,如果告诉税务局是因为申报企税时没有把无票收入算进去,这个理由合理吗?
您好!请问我报了咱们的培训课,会计和企业所得税是按时段确认收入,增值税什么时候发生纳税义务?是会计学堂收到钱,就发生纳税义务吗?
老师,中午好!先问问企业所得税收入跟增值税收入产生了差异,是因为确认收入的时点原因,企业所得税收入是按权责发生制确认收入,增值税申报表是开票了才确认收入,因为公司从开业的时候会计一直按权责发生制做账确认收入,税局让我改申报表,我觉得特别烦,因为开业就这样,10年了,不可能翻到10年之前的申报表去更正呀
老师好!企业所得税汇算清缴,基本情况103资产总额(填写平均值,万元)?这个怎么填?
老师,我们公司不可以开发票了,原因2023和2024年财务报表数据和所得税报表数据不一致,我们该怎么办
非货币性交换所得税调整:产品公允价11万 借:无形资产117,264.15 应交税费-应交增值税(进项税额)7,035.85 贷:产成品 100,000.00 应交税费-应交增值税(销项税额)T4,300.00 所得税调增: 是收入调增11万 成本调减10万么 这个不是就调了21万了么,不是调了1万了么?
老师 你好 公司暂时不经营可以只注销税务 然后工商上不注销可以吗
老师,2025年汇算清缴会有退税,不想退税,要怎么处理呢
去年的管理费用计入今年未分配利润,今年报去年的所得税汇算清缴表,怎么把该数调到弥补以前年度亏损数额结转以后抵扣
产品质量有问题,赔偿补发的如何账务处理
你好老师!滴滴打车注明员工信息身份证号可以抵扣吗
老师,你好。1月开了3000元3%税点的发票。3月份全部冲红发票,然后又重开了9%的票。怎么做会计分录
年度汇算拿不了票,今年分录怎么做,以前年度损益调整