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请问补交2019年欠的增值税 附税 企业所得税 印花税怎么做会计分录?已经去税务大厅交了税 取得了完税证明

2022-04-12 14:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-12 14:12

你好,请问这部分税金以前计提过吗?

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快账用户1088 追问 2022-04-12 14:14

我看了一下,前面做账的会计对欠税都未计提

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齐红老师 解答 2022-04-12 14:19

你好,那你直接计入当期损益,费用科目改成以前年度损益调整 借:以前年度损益调整(印花税,所得税) 贷:银行存款 增值税为价外税 借:应交税费应交增值税-纳税检查查补 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-纳税检查查补

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快账用户1088 追问 2022-04-12 14:35

公司是建筑施工单位一般纳税人,这个欠税是因为以前申报后但是未缴纳税款造成的欠税,看之前的账里面开出去的专票,增值税是贷应交税金—应交增值税—销项税额 收到的进项专票增值税款是借应交税金—应交增值税—进项税额 项目所在地预缴税款增值税做的是应交税金—应交增值税 月末也未进行增值税的处理,公司税务系统里显示还有欠税,这个能不能把欠的税补计提啊,不然账里根本查不出来还欠多少税,增值税留低有多少,只看的到看得到进项税额和销项税额,还得看跟电子税务局系统里面是否对的上?请问老师有什么好的建议吗?感觉税款看起来很乱

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齐红老师 解答 2022-04-12 14:39

你好,进项是没办法补计提的,销项可以,印花税不用计提。以前期间补交了,直接交就行,没必要计提了,想统计税款看申报表,后期你做规范

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快账用户1088 追问 2022-04-12 14:43

老师,不是要补计提进项,我是说补计提前面欠的企业所得税,后面跨年补交了前面欠的税款都是借:以前年度损益调整(印花税,所得税) 贷:银行存款 增值税为价外税 借:应交税费应交增值税-纳税检查查补 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-纳税检查查补吗?

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齐红老师 解答 2022-04-12 14:53

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你好,请问这部分税金以前计提过吗?
2022-04-12
你好,具体是什么原因导致的补交呢?
2021-08-04
你好,具体是什么原因导致的补交了这些税款呢? 
2021-08-05
企业所得税:凭外管证,预征0.2%,没有外管证的2% 增值税:一般纳税人预征2%,小规模预征3% 个税:预征0.8%-1%不等 借:税金及附加 贷:应交税费-个税/附加税 借:应交税费-预缴增值税 应交税费企业所得税 贷:银行存款
2020-08-17
你好    先把原来欠税的先缴纳了。 因为 欠税是每日收取滞纳金的。 你把原来先的税费先补税了。   
2021-03-16
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