齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,请问这部分税金以前计提过吗?
我看了一下,前面做账的会计对欠税都未计提
你好,那你直接计入当期损益,费用科目改成以前年度损益调整 借:以前年度损益调整(印花税,所得税) 贷:银行存款 增值税为价外税 借:应交税费应交增值税-纳税检查查补 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-纳税检查查补
公司是建筑施工单位一般纳税人,这个欠税是因为以前申报后但是未缴纳税款造成的欠税,看之前的账里面开出去的专票,增值税是贷应交税金—应交增值税—销项税额 收到的进项专票增值税款是借应交税金—应交增值税—进项税额 项目所在地预缴税款增值税做的是应交税金—应交增值税 月末也未进行增值税的处理,公司税务系统里显示还有欠税,这个能不能把欠的税补计提啊,不然账里根本查不出来还欠多少税,增值税留低有多少,只看的到看得到进项税额和销项税额,还得看跟电子税务局系统里面是否对的上?请问老师有什么好的建议吗?感觉税款看起来很乱
你好,进项是没办法补计提的,销项可以,印花税不用计提。以前期间补交了,直接交就行,没必要计提了,想统计税款看申报表,后期你做规范
老师,不是要补计提进项,我是说补计提前面欠的企业所得税,后面跨年补交了前面欠的税款都是借:以前年度损益调整(印花税,所得税) 贷:银行存款 增值税为价外税 借:应交税费应交增值税-纳税检查查补 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-纳税检查查补吗?
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我看了一下,前面做账的会计对欠税都未计提
你好,那你直接计入当期损益,费用科目改成以前年度损益调整 借:以前年度损益调整(印花税,所得税) 贷:银行存款 增值税为价外税 借:应交税费应交增值税-纳税检查查补 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-纳税检查查补
公司是建筑施工单位一般纳税人,这个欠税是因为以前申报后但是未缴纳税款造成的欠税,看之前的账里面开出去的专票,增值税是贷应交税金—应交增值税—销项税额 收到的进项专票增值税款是借应交税金—应交增值税—进项税额 项目所在地预缴税款增值税做的是应交税金—应交增值税 月末也未进行增值税的处理,公司税务系统里显示还有欠税,这个能不能把欠的税补计提啊,不然账里根本查不出来还欠多少税,增值税留低有多少,只看的到看得到进项税额和销项税额,还得看跟电子税务局系统里面是否对的上?请问老师有什么好的建议吗?感觉税款看起来很乱
你好,进项是没办法补计提的,销项可以,印花税不用计提。以前期间补交了,直接交就行,没必要计提了,想统计税款看申报表,后期你做规范
老师,不是要补计提进项,我是说补计提前面欠的企业所得税,后面跨年补交了前面欠的税款都是借:以前年度损益调整(印花税,所得税) 贷:银行存款 增值税为价外税 借:应交税费应交增值税-纳税检查查补 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-纳税检查查补吗?
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