您好,只有印花税需要通过以前年度损益调整科目,增值税不需要
请问老师,去年的印花税没有核定,今年核定的,补交了去年的印花税,就当月计提税金及附近,那还会不会影响以前年度损益,需要做一个调整以前年度损益的分录
请问,税务检查,补交了21年的个税,增值税附加,印花税等,这个怎么入账?谢谢
请问,税务查账后,补交了去年的个税,增值税附加税,还有印花,请问怎么做分录呀?是都要通过以前年度损益还是只有印花税?谢谢
公司以前年度申报有误,自查后在今年补缴了以前年的所得税和六税两费相关的税费(三个附加税、印花税),想问下,账上应该要怎么做分录
老师,下午好,请问一般纳税人 现在补2021年卖车的增值税和印花税该怎么做分录,当时没做固定资产清理。税务局叫我们补税,是不是2021年和2022年都要做弥补以前年度损益呀
老师,电商一般按什么来确认收入?交易成功吗?交易成功是不是 就是过了七天无理由退货的?
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,我自己计提的所得税和电子税务局出来的所得税差八分钱。这咋办呀?
老师,实缴资本到位后,我已经公示了,要多久才能查到到实缴呀
老师你好。我们这两天需要开票。但是开票额度还没更新。可用发票额度(申报前)80万。发票总额度196万,我这个月还没开票呢。应该是上个月占的额度还没出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
所得税呢?
所得税也是通过以前年度损益调整
个税不需要吧?
你们是公司还是个体户 要是公司就没个税的事
是公司啊,没明白,能解释一下吗?谢谢
哦,抱歉看错了,没看到你补个税,既然补个税了直接缴纳就行了