您好 在建工程不影响期间损益科目 现在不需要处理

老师,国家给我们公司拨了装修款几百万专款专用,收到款我是这样入账的: 借:银行存款 200万 贷:长期应付款—专项应付款—装修款200万 现在公司零星的采购了些装修用的材料已付款有专票,还预付了部分款给装修公司,这两种情况怎么做会计分录?
去年支付了200万的装修款,没有发票,借预付账款200万 贷银行存款。去年底暂估了装修费,借在建工程200万,贷应付账款200万。发票还没有来,我现在怎么处理呀
去年年底暂估了130万的装修费,借长期待摊费用装修费贷应付账款-暂估,并且开始摊销,借管理费用,贷:长期待摊费用装修费。年后1月来了300万的票,我把去年暂估的红字冲销,借长期待摊费用装修费红字130万贷应付账款-暂估红字130万,1月来的票,借长期待摊费用装修费300万,贷银行存款/应付账款300万。然后1月按剩余未摊销的金额和月份继续摊销。这样对吗
我在去年年底的时候,做了工程施工暂估,会计分录是,借:工程施工-暂估 200万,贷:应付账款-暂估 200万,结转成本,借:主营业务成本-工程 200万,贷:工程施工-暂估 200万。今年要红冲这笔暂估要怎么做分录啊
1、我是业主方,本期审核工程量1000万,扣回预付款200万,支付700万,分录如下: 借:一期 1000万 贷:预付账款 200万 银行存款 700万 暂估 100万 2、同时收到发票900万的分录怎么做,借贷方在什么科目
如果1月10日,员工给公司购买东西垫付了运费,但是发票至今没来,是做,借其他应付款-员工名字,贷:银行存款吗?
微信小程序认证费 应该计入什么科目
老师,我的账上挂了预付账款20万,现在客户确认不要发票了,会计分录怎么平账呢
老师,维修清单是要在电子税务局上开吗?还是自己做一份出来
公司的挂车……还贷款,个人转到公户上进行支付,支付给对方的卖车厂,可以吗?有什么影响不?
你好老师,请问我们和总包签的清包工合同,我们又把劳务分包出去了,请问我们可以适用差额征税吗
发放奖金,是和工资薪金计税还是一次性奖金计税,这个是什么意思
电网里面的人为什么说电费有的开不了专票了,说不征税的开普通发票,哪些是不征税的
老师好,我们清理固定资产的过程中,发现有个梯子并不是固定资产,原值1000,已累计折旧300,目前想把此项固定资产直接计入 制造费用中,这笔分录怎么处理会比较好点?请老师详细列示下
老师,从连连国际收汇的账务处理怎么做呢
领导让我年底暂估这个在建工程有什么意义呢?等来发票时冲吗?
麻烦老师能不能根据我的这个业务,给我说一下完整的账务处理,谢谢
请问装修的房屋是自己单位的吗
是我们单位自己房子的装修
那装修去年有没有实际开始做?
做了,已经完工了,我们把钱也付完了,就差发票了
那计入预付账款科目没有实际体现单位的资产类别 预付账款是留动资产 在建工程是长期资产 借:预付账款 贷:银行存款 没有收到发票 借:在建工程 贷:预付账款-暂估应付账款 达到预定可以使用状态 借:固定资产 贷:在建工程 收到发票 借:预付账款-暂估预付账款 贷:预付账款
收到发票计入固定资产次月开始,和房产一起计提折旧吗?在建工程转入固定资产这部分需要交房产税吗?
收到发票计入固定资产次月开始,和房产一起计提折旧 在建工程转入固定资产这部分需要交房产税
后期还会涉及什么税金吗?
就是房产税 其他没什么
可不可以一开始分录,借在建工程 贷银行存款,收到发票并到达可使用状态时借 固定资产 贷在建工程
不可以 不管发票是否收到 达到预定可以使用状态 就应该这样 借:固定资产 贷:在建工程
老师,我写的有问题吗?没有看懂你的回复
收到发票并到达可使用状态时借 固定资产 贷在建工程 不是收到发票并达到 是不管发票是否收到 只要达到预定可以使用状态 就应该这样 借:固定资产 贷:在建工程
那有没有收到对方发票如何反应
没有收到发票 借:在建工程 贷:预付账款-暂估应付账款 这个就反映了啊
在建工程这部分转入固定资产当月还是次月开始交房产税?
在建工程这部分转入固定资产 次月缴纳