您好 在建工程不影响期间损益科目 现在不需要处理
老师,国家给我们公司拨了装修款几百万专款专用,收到款我是这样入账的: 借:银行存款 200万 贷:长期应付款—专项应付款—装修款200万 现在公司零星的采购了些装修用的材料已付款有专票,还预付了部分款给装修公司,这两种情况怎么做会计分录?
去年支付了200万的装修款,没有发票,借预付账款200万 贷银行存款。去年底暂估了装修费,借在建工程200万,贷应付账款200万。发票还没有来,我现在怎么处理呀
去年年底暂估了130万的装修费,借长期待摊费用装修费贷应付账款-暂估,并且开始摊销,借管理费用,贷:长期待摊费用装修费。年后1月来了300万的票,我把去年暂估的红字冲销,借长期待摊费用装修费红字130万贷应付账款-暂估红字130万,1月来的票,借长期待摊费用装修费300万,贷银行存款/应付账款300万。然后1月按剩余未摊销的金额和月份继续摊销。这样对吗
我在去年年底的时候,做了工程施工暂估,会计分录是,借:工程施工-暂估 200万,贷:应付账款-暂估 200万,结转成本,借:主营业务成本-工程 200万,贷:工程施工-暂估 200万。今年要红冲这笔暂估要怎么做分录啊
1、我是业主方,本期审核工程量1000万,扣回预付款200万,支付700万,分录如下: 借:一期 1000万 贷:预付账款 200万 银行存款 700万 暂估 100万 2、同时收到发票900万的分录怎么做,借贷方在什么科目
其他公司入股设备之前没有入账,现在需要分红该如何处理
进项普票要做账么,还有未勾选的进项发票
您好金蝶k3系统不小心把调拨单删除了怎么恢复是丽晶系统上传过来的
郭老师5月份买了一批物资给受益对象的,那时候做业务活动成本,购买活动物质,贷应付账款,然后物资是78月才开始发的那我怎么做账呢
就是我们公司没有行政然后 有个人帮领导买了机票 可以对公给他报销吗
服务合同约定分三年支付服务费,但未规定每年什么时候支付服务费,在未收到本年服务费的,且服务是持续的没有完成时点说法的,公司应该在什么时候申报未开票收入,统一在月末申报吗
也没高新技术企业的会计老师,高新技术企业同时是小型微利企业,必须填a104000期间费用明细表吗
我公司供货厂家被立案调查了,税局通知我司配合调查发票问题,18年的发票,我是今年接手的这家财务,没找到这家的采购合同,有发票,银行流水,这会被定义为虚开吗?物流信息需要提供什么资料?这种问题怎么处理?
老师,支付保证金现金流量是支付其他与经营活动有关的现金,吗退回保证金的现金流量是什么啊
主营业务收入347376.99,税额45159.01,私企一般纳税人,所得税要交多少?
领导让我年底暂估这个在建工程有什么意义呢?等来发票时冲吗?
麻烦老师能不能根据我的这个业务,给我说一下完整的账务处理,谢谢
请问装修的房屋是自己单位的吗
是我们单位自己房子的装修
那装修去年有没有实际开始做?
做了,已经完工了,我们把钱也付完了,就差发票了
那计入预付账款科目没有实际体现单位的资产类别 预付账款是留动资产 在建工程是长期资产 借:预付账款 贷:银行存款 没有收到发票 借:在建工程 贷:预付账款-暂估应付账款 达到预定可以使用状态 借:固定资产 贷:在建工程 收到发票 借:预付账款-暂估预付账款 贷:预付账款
收到发票计入固定资产次月开始,和房产一起计提折旧吗?在建工程转入固定资产这部分需要交房产税吗?
收到发票计入固定资产次月开始,和房产一起计提折旧 在建工程转入固定资产这部分需要交房产税
后期还会涉及什么税金吗?
就是房产税 其他没什么
可不可以一开始分录,借在建工程 贷银行存款,收到发票并到达可使用状态时借 固定资产 贷在建工程
不可以 不管发票是否收到 达到预定可以使用状态 就应该这样 借:固定资产 贷:在建工程
老师,我写的有问题吗?没有看懂你的回复
收到发票并到达可使用状态时借 固定资产 贷在建工程 不是收到发票并达到 是不管发票是否收到 只要达到预定可以使用状态 就应该这样 借:固定资产 贷:在建工程
那有没有收到对方发票如何反应
没有收到发票 借:在建工程 贷:预付账款-暂估应付账款 这个就反映了啊
在建工程这部分转入固定资产当月还是次月开始交房产税?
在建工程这部分转入固定资产 次月缴纳