您好 在建工程不影响期间损益科目 现在不需要处理
老师,国家给我们公司拨了装修款几百万专款专用,收到款我是这样入账的: 借:银行存款 200万 贷:长期应付款—专项应付款—装修款200万 现在公司零星的采购了些装修用的材料已付款有专票,还预付了部分款给装修公司,这两种情况怎么做会计分录?
去年支付了200万的装修款,没有发票,借预付账款200万 贷银行存款。去年底暂估了装修费,借在建工程200万,贷应付账款200万。发票还没有来,我现在怎么处理呀
去年年底暂估了130万的装修费,借长期待摊费用装修费贷应付账款-暂估,并且开始摊销,借管理费用,贷:长期待摊费用装修费。年后1月来了300万的票,我把去年暂估的红字冲销,借长期待摊费用装修费红字130万贷应付账款-暂估红字130万,1月来的票,借长期待摊费用装修费300万,贷银行存款/应付账款300万。然后1月按剩余未摊销的金额和月份继续摊销。这样对吗
老师,我单位以前有这们一笔账我看不懂,借:预付账款—500万,贷:银行存款200万 其他应付款300万,后面付的合同,银行支付单200万,收据500万现金,没发票
我在去年年底的时候,做了工程施工暂估,会计分录是,借:工程施工-暂估 200万,贷:应付账款-暂估 200万,结转成本,借:主营业务成本-工程 200万,贷:工程施工-暂估 200万。今年要红冲这笔暂估要怎么做分录啊
老师,1.员工个人名义抬头电话费做到管理费用要剔除吗?2.员工个人的车船,车保险,能税前扣除吗?
你好,问下本月预付一台设备配件35000元,等收到货了,该怎么做账?
老师 我是简易计税建筑业 我能抵扣进项税吗
老师 简易计税是每月都要报税吗 多久报税
老师请问根据银行日记账,销售单入库,采购入库单等生成凭证的具体操作方式是什么?
老师,个人代开的发票,哪个项目名称点数是最低的
这么写分录对吗?就这道题来说怎么做啊
老师,,我是施工方建筑业的账,现在甲方根据产值叫我开票300万,我票开好后钱怎么给我了,工程还在进行中,我需要把这个300确认收入吗
老师 我是总包施工方 合同价100万,分包有70万,我异地预交所得税是按照100万交,还是30万缴纳
老师,哪里可以导出员工社会保险参保证明?
领导让我年底暂估这个在建工程有什么意义呢?等来发票时冲吗?
麻烦老师能不能根据我的这个业务,给我说一下完整的账务处理,谢谢
请问装修的房屋是自己单位的吗
是我们单位自己房子的装修
那装修去年有没有实际开始做?
做了,已经完工了,我们把钱也付完了,就差发票了
那计入预付账款科目没有实际体现单位的资产类别 预付账款是留动资产 在建工程是长期资产 借:预付账款 贷:银行存款 没有收到发票 借:在建工程 贷:预付账款-暂估应付账款 达到预定可以使用状态 借:固定资产 贷:在建工程 收到发票 借:预付账款-暂估预付账款 贷:预付账款
收到发票计入固定资产次月开始,和房产一起计提折旧吗?在建工程转入固定资产这部分需要交房产税吗?
收到发票计入固定资产次月开始,和房产一起计提折旧 在建工程转入固定资产这部分需要交房产税
后期还会涉及什么税金吗?
就是房产税 其他没什么
可不可以一开始分录,借在建工程 贷银行存款,收到发票并到达可使用状态时借 固定资产 贷在建工程
不可以 不管发票是否收到 达到预定可以使用状态 就应该这样 借:固定资产 贷:在建工程
老师,我写的有问题吗?没有看懂你的回复
收到发票并到达可使用状态时借 固定资产 贷在建工程 不是收到发票并达到 是不管发票是否收到 只要达到预定可以使用状态 就应该这样 借:固定资产 贷:在建工程
那有没有收到对方发票如何反应
没有收到发票 借:在建工程 贷:预付账款-暂估应付账款 这个就反映了啊
在建工程这部分转入固定资产当月还是次月开始交房产税?
在建工程这部分转入固定资产 次月缴纳