您好 在建工程不影响期间损益科目 现在不需要处理

老师,我们有现金和专门有个公司换承兑,,对方会给我们钱,我们承兑换现金我们给他们手续费。。这个有没有风险?
残疾人申报上年职工工资总额需要填吗?这个金额和哪个对了,自带出来的
老师您好 公司贷款买的车 利息发票对方说开不了 没有利息发票咋弄呢?
与云仓库对账,当中B2C发货跟拦截转运两个账单如何核对,在聚水潭什么地方取数核对?
之前按老板充值的电费金额,记制造费用水电费。现在我想在这个月把之前的调整一下,该怎么做。本来正常应该是,预付账款-电费,贷:其他应付款,然后账单出来,借:制造费用-水电费,贷,预付账款-电费。我现在拿到他全部账单了。我该怎么把他一次性调整到这个月,该怎么做
老师,报税每月都是日期限制,出口退税有日期限制吗
制造业月末商品入库、成本结转,需要什么附件吗
老师 我买的时候10元 现在要处理库存 8元卖了 怎么做账
老师,2025年退回2024年企业所得税10000,具体的分录应该怎么做
@朴老师,早上好,请教问题的
领导让我年底暂估这个在建工程有什么意义呢?等来发票时冲吗?
麻烦老师能不能根据我的这个业务,给我说一下完整的账务处理,谢谢
请问装修的房屋是自己单位的吗
是我们单位自己房子的装修
那装修去年有没有实际开始做?
做了,已经完工了,我们把钱也付完了,就差发票了
那计入预付账款科目没有实际体现单位的资产类别 预付账款是留动资产 在建工程是长期资产 借:预付账款 贷:银行存款 没有收到发票 借:在建工程 贷:预付账款-暂估应付账款 达到预定可以使用状态 借:固定资产 贷:在建工程 收到发票 借:预付账款-暂估预付账款 贷:预付账款
收到发票计入固定资产次月开始,和房产一起计提折旧吗?在建工程转入固定资产这部分需要交房产税吗?
收到发票计入固定资产次月开始,和房产一起计提折旧 在建工程转入固定资产这部分需要交房产税
后期还会涉及什么税金吗?
就是房产税 其他没什么
可不可以一开始分录,借在建工程 贷银行存款,收到发票并到达可使用状态时借 固定资产 贷在建工程
不可以 不管发票是否收到 达到预定可以使用状态 就应该这样 借:固定资产 贷:在建工程
老师,我写的有问题吗?没有看懂你的回复
收到发票并到达可使用状态时借 固定资产 贷在建工程 不是收到发票并达到 是不管发票是否收到 只要达到预定可以使用状态 就应该这样 借:固定资产 贷:在建工程
那有没有收到对方发票如何反应
没有收到发票 借:在建工程 贷:预付账款-暂估应付账款 这个就反映了啊
在建工程这部分转入固定资产当月还是次月开始交房产税?
在建工程这部分转入固定资产 次月缴纳