您好 借:应交税费-企业所得税45549.18 借:应交税费-个人所得税2536.26 贷:银行存款45549.18%2B2536.26=48085.44

7日,出纳董明开出农业银行转账支票1张,缴纳应交企业所得税45549.18元,代缴上月已代扣个人所得税2536.26元。相关单据交核算会计制单,结算号为263502,结算日期为当日,附件计16张。编制会计分录
7日,整烫车间因工作需要,由张云华经办购入专用工具,取得的增值税专用发票上注明的价款为1400元,税额为182元,已验收入库。由出纳董明开出农业银行转账支票1张。相关单据交核算会计制单,结算号为263503,结算日期为当日,附件计6张。编制会计分录
8日,销售科因支付产品展销会费,持相关单据由董明开出农业银行现金支票1张,金额为49820元。相关单据交核算会计制单,结算号为139602,结算日期为当日,附件计4张。编制会计分录
①8日,设计科发生业务招待费2570元。周大海持相关单据至出纳董明处开出农业银行转账支票1张。相关单据交核算会计制单。结算号为263504,结算日期为当日,附件计3张。编制会计分录
④9日,裁剪车间因工作需要,由孔洋洋经办购入修理用备件,取得的增值税专用发票上注明的价款为5500元,税额为715元,已验收并于当日交付使用。由出纳董明开出农业银行转账支票1张。相关单据交核算会计制单,结算号为263505,结算日期为当日,附件计6张。编制会计分录
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了