您好 借:周转材料1400 借:应交税费-应交增值税-进项税额182 贷:银行存款1400%2B182=1582
7日,出纳董明开出农业银行转账支票1张,缴纳应交企业所得税45549.18元,代缴上月已代扣个人所得税2536.26元。相关单据交核算会计制单,结算号为263502,结算日期为当日,附件计16张。编制会计分录
7日,整烫车间因工作需要,由张云华经办购入专用工具,取得的增值税专用发票上注明的价款为1400元,税额为182元,已验收入库。由出纳董明开出农业银行转账支票1张。相关单据交核算会计制单,结算号为263503,结算日期为当日,附件计6张。编制会计分录
④9日,裁剪车间因工作需要,由孔洋洋经办购入修理用备件,取得的增值税专用发票上注明的价款为5500元,税额为715元,已验收并于当日交付使用。由出纳董明开出农业银行转账支票1张。相关单据交核算会计制单,结算号为263505,结算日期为当日,附件计6张。编制会计分录
①15日,供应科周晓晓因采购工作需要,需办理金额为25000元银行汇票1张带往徐州。出纳董明根据相关资料向农业银行提交银行汇票申请书,银行签发银行汇票1份。相关单据交核算会计制单,结算号为146321,结算日期为当日,附件计2张。编制会计分录
19日,由供应科周晓晓经办,从江苏淮成棉布厂购入棉布1000码,单价17.5元,取得的增值税专用发票上注明的价款为17500元,税额为2275元;向货运公司支付运费,取得的增值税专用发票上注明的运费为750元,税额为67.5元。款项由银行汇票支付,该汇票多余款项已划入农业银行账户。相关单据交核算会计制单,结算号为146321,结算日期为当日,附件计9张。编制会计分录
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
清算问题:资产项目清理完,负债项目清理完,银行存款有300万了,这300万首先用来干嘛?用来清理所有者权利,还股东实收资本?
物业公司,收物业费,垃圾装修清运费等,商铺租赁,商铺电费什么都是计入主营业务收入吗,我看5月份前会计,物业费,垃圾清运费,商铺租金计入主营业务收入,商铺电费,其他收入计入其他业务收入,这样对吗
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过票
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有,不知道去哪个行业做会计,现在建筑行业好像不行了,担心发不了工资,拖欠工资,做不了多久又倒闭了
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有
24年企业所得税季报申报有误,24年汇算清缴是正确的,还需要返回去修改24年季报吗?
老师电子税务局9月份有汇算清缴年报吗?
老师,A公司把车卖给了b公司,开具了增值税专票,B公司也付款给了A公司,但是没有在车管所过户,现在b公司要求a公司直接将车辆在车管所过户给c公司,然后b公司再给c公司开具增值税专票,请问这样的流程可以吗?
请问,会计工作交接要交接哪些?