借:预付账款3000 贷:银行存款3000 借:制造费用 500 贷:预付账款500

本月发生固定资产修理费3000元,计划从第二季度起分六个月摊销。(分录,金额也要加上)
本月发生固定资产修理费3000元,计划从第二季度起分六个月摊销。分录
某企业生产甲、乙两种产品,2021年10月份基本生产车间发生的部分费用如下:一般耗用材料3000元;办公费600元,水费50元,及其他费用1700元,均以银行存款支付;外购动力费180元,基本生产车间管理人员工资1,600元,计提福利费224元;生产车间9月份固定资产折旧3000元。9月份增加固定资产折旧额700元,9月份减少固定资产折旧额300元;本月银行支付修理费1449元和保险费1350元,生产甲产品耗用工时8000小时,乙产品2000小时。要求:1、根据上述业务,编制会计分录2、分配结转制造费用(用工时分配)
本月发生固定资产修理费¥3000计划从第二季度起分六个月摊销那这个月按权责发生制这个月有没有发产生费用?
6.按照规定计提本月份的固定资产折旧9DDD元,其中生产车间用固定资产计提折旧7000元,企业行政管理部门用固定资产计提折旧2000元.7.以银行存款支付本月水电费4000元,其中厂部分配1000元,车间分配3000元。8.用银行存款发放上月计提的工资32000元。以上几个帮我做一下分录,谢谢,请把金额也写出来。
老师:合作社收到财政补贴款,要计入营业外收入,怎么申报呢?
25年有笔账做的不对,少做了200万库存,今年还能再更正吗?税务报表是不是也得改?
老师您好,3月份公司通过二手车市场处置卖出一台旧货车,通过二手车市场开了票,但对方没有要求我们开票,这样的话3月份正常申报这台车的无票收入,对吗?是一般纳税人公司。
老师,您好,总公司在北京,分公司在广州,分公司为非独立核算,没有收入,所有资金来源于总公司拨款。总分公司一套账,分公司有员工,分公司发工资,主要是解决当地人员社保问题。已在税务局做企业所得税纳税申报备案,分公司无需报送企业所得税,但提示需要报财务报表,此时财务报表怎么填写?可不可以全部填写0?谢谢解答
前会计2月末交接的资料,我领用的财务软件应该怎么录入?是从26年1月前财务做的手工账开始挨个录入吗?还是从3月开始录入?25年的年账数据还需要录入吗?
老师好,公司有个员工去年离职了,但是一直在我们公司申报个税,现在想更正申报个税,但是换电脑了,之前信息不能更正,去大厅可以更正不
老师好,保险公司开具的保费发票,价税合计金额是120元,但是在备注栏里还有车船税120,滞纳金2.16元,合计242.16元,请问这个应该怎么做账?谢谢
老师,公司是人力公司,接了一个劳务外包的业务。商务合同跟分公司A签的,也由分公司A开发票。我们是人力公司么,成本就是人工,这个活也在分公司b的所在地,干这个活的人在分公司b交保险,报个税,能这样操作吗?
税务局要一购买方的银行回单和记账凭证,银行日记账和库存商品明细账。这是什么情况?
其他应付款过大怎么解决?大部分都是股东帮公司付工资,车辆费用等等形成的,这个股东已经退出了,不在公司任职