借:库存现金100000 贷:实收资本100000 借:库存物品20000 贷:库存现金20000 借:固定资产32000 贷:库存现金32000 借:周转材料8500 贷:库存现金8500 借:银行存款30000 贷:库存现金30000
建明旅馆自2×17年3月初开始筹建,在筹建过程中发生了如下的经济业务(均不考虑相关税费):(1)3月10日收到A公司投入的现金100000元。(2)3月16日用现金20000元购买旅馆用的一次性牙刷、拖鞋等物品若干。(3)3月20日用现金32000元购买客房使用的电视机10台。(4)3月22日用现金8500元购买旅馆客房用的被褥、床单等日用品,已办理入库手续。(5)3月25日将现金30000元存入开户银行。要求:根据上述业务编制会计分录。
建明旅馆在2×17年4月1日正式开始营业,在营业的第一个月即4月份发生了如下的经济业务(部分):(1)4月2日客房从仓库领用被褥、床单等合计5000元。(2)4月9日用现金从隔壁小卖店购买旅馆用洗涤用品850元,已办理入库手续。(3)4月20日用现金支付本月旅馆的水电费1650元。(4)4月28日用现金3000元发放旅馆雇佣的服务员的工资。(5)4月30日收到旅馆前台交来的旅馆收入月报表、内部缴款单和现金18500元(假设不考虑相关税费)。要求:根据建明旅馆4月份发生的经济业务,编制会计分录。
建明旅馆自2×17年3月初开始筹建,在筹建过程中发生了如下的经济业务(均不考虑相关税费):(1)3月10日收到A公司投入的现金100000元。(2)3月16日用现金20000元购买旅馆用的一次性牙刷、拖鞋等物品若干。(3)3月20日用现金32000元购买客房使用的电视机10台。(4)3月22日用现金8500元购买旅馆客房用的被褥、床单等日用品,已办理入库手续。(5)3月25日将现金30000元存入开户银行。要求:根据上述业务编制会计分录。
综合题】建明旅馆在2×17年4月1日正式开始营业,在营业的第一个月即4月份发生了如下的经济业务(部分):(1)4月2日客房从仓库领用被褥、床单等合计5000元。(2)4月9日用现金从隔壁小卖店购买旅馆用洗涤用品850元,已办理入库手续。(3)4月20日用现金支付本月旅馆的水电费1650元。(4)4月28日用现金3000元发放旅馆雇佣的服务员的工资。(5)4月30日收到旅馆前台交来的旅馆收入月报表、内部缴款单和现金18500元(假设不考虑相关税费)。要求:根据建明旅馆4月份发生的经济业务,编制会计分录。
建明旅馆自2×17年3月初开始筹建,在筹建过程中发生了如下的经济业务(均不考虑相关税费):(1)3月10日收到A公司投入的现金100000元。(2)3月16日用现金20000元购买旅馆用的一次性牙刷、拖鞋等物品若干。(3)3月20日用现金32000元购买客房使用的电视机10台。(4)3月22日用现金8500元购买旅馆客房用的被褥、床单等日用品,已办理入库手续。(5)3月25日将现金30000元存入开户银行。要求:根据上述业务编制会计分录。
老师你好,想问一下就是在每个月预扣预缴个人所得税中的综合所得中,稿酬所得,劳务报酬所得,特许权使用费所得的各项所得中需要并入工资薪金收入总额去缴纳吗?还是单独算
老师,劳务公司 给员工发放工资,要把所有员工的劳务结算单做附件放在凭证后面吗?
我们销售的产品出问题要陪付给客户2000元,上游出这个费用,我们和上游之间,和客户之间账务票怎么处理
老师怎么计算一张票面的价税
老师汇算清缴的固定资产处置,我需不要填写A105090表格,那里收入一栏是直接按照财务报表,还是要在收入明细里面填加固定资产处置的价格
你好,被挂靠方收到我们项目工程款,收到的是银行承兑汇票,转给了我们公司,我们又转了一部分现金给被挂靠方支付垫付的资金和税金,这笔转给被挂靠方的现金怎么记账呢?
老师,我之前1-3申报的工资都是2560元,4月份申报的工资是9000,法人4月份导出来的回单,有三笔是他自己从公户给自己似户发了一公1800元工资,请问我做4月分科目的时候,这个怎么做合适
老师请问一下重庆稳岗补贴怎么申请
老师您好,我司建厂房,挂靠建筑公司,如混凝土公司开了3%的专票价税合计20万给建筑公司,建筑公司是开9%的专票给我司,他们可以开多少金额的票给我司
建筑公司,当月开了52万的票,对方支付50万,公户的做法是确认主营业务收入52万,那么私户确认52万还是50万呢