你好,汇算清交的时候在你的纳税调整明细表,收入类其他还有扣除类,其他增加你的收入和成本就可以的 都是在税收金额里面填写
老师,请问去年结转成本录成了借主营业务收入贷库存商品,现在年度汇算清缴应该怎么调整呢
请问,去年有一比收入未记,相应的成本费用也没结转,汇算清缴时怎么调整
去年的其他业务收入记错到主营业务收入了,结转成本时应该结转到其他业务成本的记错到生产成本,已经完成汇算清缴应该怎么调账?
去年成本多记了一次,结转也多结转了,在今年4月份通过未分配利润调整了这笔,现在做去年的汇算清缴时这个多结转的成本应该填在哪个表里
老师,您好,去年有一笔收入错记成成本了,要怎么调整,汇算清缴时应该怎么处理?
老师,我们是零食家电行业,公司有一般纳税人8家 ,还有一些门店小规模,以前都是代账做的,现在要接回来,老板要我先看下代账申报资料和报表,要我提一些建议,怎么规避风险这些
请问新开公司没有实缴出资,资产负债表怎么平账
我公司以前处以停工状态,现在生产前需要维修,维修用的出库材料计入制造费用的话当月不结转的话,月末的资产负债表不平
银行手续费一年去开一次票,开专票怎么做账,银行手续费是不是6个点呀,假设我的手续费是一年10600元,那么这个是不是开专票给我就是不含税金额10600/1.06=10000元呀,然后进项税就是10000*0.06=600元呀,那么这个时候怎么做账呢,因为平时12个月的手续费,因为权责发生制,平时已经做账了,年底开回来的专票,专票上金额是10600元,但是因为平时已经把10000元(财务费用累计做完了),这个时候年底是不是只要做一个借 应交税费-应交增值税-进项税额600,贷什么呢,还是说先冲减费用 借 财务费用 10000 借应交税费-应交增值税-进项税额600 贷财务费用10600呀,应该怎么做账呢,票是怎么开来的,平时我们做费用的银行手续费是含税的吧
老师,以前企业是一般纳税人时进的原材料稻壳已经风化腐蚀,现在是小规模,如果现在做损失那当时的进行税还用处理吗,还是就按账面价值做损失就行
老师好,请问门诊对外开给患者的电子普票如何开具?
老师,发票增额可不可以不上传合同,对方公司不愿意确认合同
公司卖了电缆加上运费3万,运费和电缆可以分开开票吗?
老师 公司想从外面租赁打印机一年 需要签合同吗
请问财务人员交接,包含哪些内容?
记账的话,收入成本类的记入以前年度损益对吗?
你好,对的是的,借应收账款贷 以前年度损益调整 应交税费,应交增值税销项, 借以前年度损益,调整贷库存商品等。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。
那因这笔收入产生的附加税可以税前扣除吗?
可以的,附加税可以扣除的。