您好!是的。是要交的。现在是万分之三减半

老师,请问一下我们是小规模纳税人,一个季度发票开超过30万印花税没有按50%减半了吗? 印花税我们是每次代开的时候都是按照那个代开的金额乘以万分之三然后再减半征收的,可是现在超过三十五他们还要另外再加收我们印花税。
老师好,租入个人出租商铺做办公楼使用,出租方不提供发票给我们,我们根据付款凭证入账,这种情况还需要交印花税吗?如果需要交,印花税是按付款金额缴纳,还是按合同上签订的金额按比例一次性缴纳,例如合同金额是20万,交多少印花税
请问老师对方给我们的代开的普通发票(工程服务票)要交印花税吗?印花税是按多少个点?现在有优惠吗?我直接按购销发票金额缴纳可以吧
请问老师以前我都是按照进销项发票交印花税,现在执行新的印花税标准,我以前没有执行完的合同还可以按照开多少票交多少印花税吗
对方开给我们建筑服务-工程服务增值税专用发票,签有合同,这种我应该如何计?交印花税话是按合同含税价交印花税吗?交印花税是若当月发生的就要在当月申报期内交印花税?还是按季度申报缴纳印花税?
老师,我把请假被扣款的也一起计提了,做分录是以下分录,例如,某员工月工资应发5000元,因请假扣除200元。计提工资时:借:管理费用5000,贷:应付职工薪酬——工资5000。发放工资时:借:应付职工薪酬——工资5000,贷:其他应收款--请假扣款200,贷:银行存款4800。但是,其他应收款请假扣款这个明细账科目贷方就有余额就不平,有什么方法可以冲平这个科目吗?还是有没有对这个请假扣款更好的处理方法
经营范围包括一般项目:建设工程消防验收现场评定技术服务:消防技术服务;消防器材销售;物联网技术服务;安全技术防范系统设计施工服务:工程管理服务:安全系统监控服务:安防设备销售:环境保护监测;水环境污染防治服务:生态环境材料销售:广告制作:环境保护专用设备销售:园林绿化工程施工:音响设备销售:建筑装饰材料销售:建筑防水卷材产品销售:建筑材料销售 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 老板您好,这个经营范围可以开广告代理服务*广告代理服务费嘛
老师您好,递延收益到账时没有说要拨款给其他公司,跨年后才说要把到账的资金拨付给其他公司,这个账务应该怎么调整呢,以前人员的会计分录: 借:银行存款贷:递延收益(24年) 拨款时:递延收益 贷:银行存款(25年4月) 老师那现在要调整的会计分录是:
个体户变更了经营者,那原经营者为个体户发生的费用怎么做账,是否要新建账套?
修改财务制度备案,有什么风险吗?
现在工作好找不?就业情势咋样?
企业预缴所得税报表A201020资产加速折旧,摊销扣除优惠明细表中的加速折旧,摊销和一次性扣除有什么区别?
老师 我在企业所得税汇算清缴调整明细表填写上年12月份未按权责发生制确认收入的金额,是不是应该按未开票收入减去成本的利润填写就可以了?
天能是我们客户和我公司签100合同先预付款给我公司30w做为预付货款,我公司在从小敏公司(供应商)收取10w保证金,我公司再把收到的40w给保利银行,保利银行在把100w货款给小敏公司(供应商)我公司在把货卖给天能公司,天能公司货款给我们。这样正确账务处理怎么做?老板要求账要做平要四流合一我怎么处理
我们公司,本来是制造企业,后来转成了商贸企业,制造费用和周转材料还有很大一笔金额没有结转,挂在存货项目下,这个要怎么处理呢
我们是一般纳税人,有专票有普票,是按不含税金额交吗?那普票的也要按不含税还是按价税金额?
您好!是的。都是按不含税金额
谢谢老师
你好!不用客气的了