交印花税看签订的合同,合同是不含税价,就是按照不含税价交印花税,现在是按照季度来缴纳印花税的

下游公司为小规模公司无法给我公司开具6个点的增值税专用发票,我老板问应该收下游公司的税点怎样计算?
银行手续费开的专票能抵扣吗
需要开2000元的药房增值税发票需要交多少税
你好老师!请教2个问题:1,比如11月底30号申报的出口的,收入做11月还是12月,如果12月做发现出口日期是30号,那税务发票日期怎么开成30号的?还是开12月的汇率用11月的? 2,12月报退税时可以将以前月份未报的关单合并按1201批次报吗?还是各月续报各月的批次?比如10月份有一票在12月申报,10月已经报了2个批次,能12月再报10月的批次号1003还是合并到1201?
个体工商户交完经营所得税,想把钱提出来,字什么名义提现,怎么做账
老师 我们是贵州贵阳民办非企业现在教育局,我们在税务是核定征收的个体工商户没有建帐的 现在教育局要求我们注销 教育局说要先给交给他们财务清算报告 请问这个清算报告一定要去会计师事务所出还说可以我们自己填写盖章
老师我们公司进的豆油送客户怎么走账最合规
委托外部开发新产品的软件开发费用计入什么科目
老师高速龙门架安装射灯金额达到固定资产标准,是资本化还是费用化
现在做账手工账哪里适用电脑账哪些行业用多都有什么要求成本方面怎么确定什么范围用手工或电脑那种最好有什么做账要求
现在交印花税是无论什么合同,开普票还是专票都是季报?像对方开给我们建筑服务-工程服务专票(先开预30%预付款发票),我是计入借在建工程-某某项目工程费 应交税费-增值税进项税额 贷银行存款?剩余工程款是对方开过票后再挂账?然后再安排付款?
印花税按季、按年或者按次计征。实行按季、按年计征的,纳税人应当自季度、年度终了之日起十五日内申报缴纳税款;实行按次计征的,纳税人应当自纳税义务发生之日起十五日内申报缴纳税款。 但是在实务中,如果业务较多,也有按月交的
您好,同学,您的理解是正确的
是计入借在建工程-某某项目工程费 应交税费-增值税进项税额 贷银行存款 剩余工程款是对方开过票后再挂账 然后再安排付款
如果在税局已经核定过技术合同按季度申报缴纳印花税的,像购销(买卖)合同、建筑工程合同是不是可以按已经核定过的印花税去按季度申报缴纳印花税呢?这三类合同都是万分之三的税率,如果公司还未经营期间,是否可以等有经营收入时再申报缴纳印花税?在建设期间可以按季度0申报印花税呢?
是可以按已经核定过的印花税去按季度申报缴纳印花税
在建设期间可以按季度0申报印花税
不是,是签订合同了就得季度申报印花税的
计入借在建工程-某某项目工程费 应交税费-增值税进项税额 贷银行存款 ,其中应交税费-这个进项税额可否记入待认证进项税额呢?另外后期收到剩余款项的发票时,若挂账记入借:在建工程-某某项目工程费 应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款-某某公司是吧?付款时借:应付账款-某某公司 贷:银行存款,是这样吧?
另外像这类手续是不是原始凭证粘贴单经办人、部门负责人、法人签字,然后发票、合同、中标通知书、营业执照复印件、法人身份证复印件、开户许可证复印件加盖公章就可以吧?
计入借在建工程-某某项目工程费 应交税费-增值税进项税额 贷银行存款 ,其中应交税费-这个进项税额可以记入待认证进项税额
上面的表述是正确的
在建工程下边都可以计入什么费用?工程结束后在建工程要转入什么?
您好,同学,你们是建造自己的厂房吧?
不是,是路面改造提升,全包给外边建筑公司
那就不能计入在建工程,因为在建最后转到固定资产的
计入到主营业务成本或者工程施工-合同成本-直接成本/间接成本等当中去
计入成本?这笔工程款金额不小,按招投标手续办的,属于公司改扩建工程中的一部分扩建项目费用。我不太明白,老师可否细讲下
或者工程施工-合同成本-直接成本/间接成本等当中去
我们不是建筑公司啊,老师,若计入工程施工不合适吧?
那你们属于什么公司呢?
旅游置业,我们在改扩建建设期间,这是其中的一项路面提升改造工程施工费用,全包给外边建筑公司,像这种情况计入啥科目合适呢?
您好,同学,那就是您自己公司的改扩建对吧
是我们自己公司改扩建
那就在建工程,完工计入固定资产