交印花税看签订的合同,合同是不含税价,就是按照不含税价交印花税,现在是按照季度来缴纳印花税的
老师,委托合同需要缴纳印花税吗?
老师,老板在对方进项税税额抵扣7点后,要收取5.5%的税费,他跟对方说是我们要缴纳的税费,让我这边罗列一下,那我这边这样计算可以吗?企业所得税可以这样说明税务局查帐,认为建筑业的行业利润率一般为15%,所得税率25%,所以我们所得税约=15%*25%=3.75%,而且我们收的是所得税,不是增值税部分,你们拿来的成本发票是为了抵增值税和人工费,还有你们的利润,我们需要收的是企业所得税税率。这样可以吗
老师,我们是物业公司,对方公司租用汽贸园的其中一间,他们有自己的汽贸园统一的物业管理,但是他让我公司单独服务于他,增加服务的质量,和我们签一个物业管理服务合同,这个合理吗?
开电子普通发票,港币汇率,我要开人名币的怎么开
公司开普通发票,发票不符合要求不能报账,那开出的这张发票不作废有影响吗
老师一个客户,应付,预付,整了两个科目
农民工包公头承包工程,完工后对方要求对公账户转账开票,农民工没有公司,这种农名工怎么合理取得工资
老师,第三方认证老师的差旅费,有住宿,餐费,交通费,我计入什么科目?
请问老师,这个月补发一个员工7-8月的工资,账务上是直接在9月补计提7-8月的工资,然后这个月一起发放吗?个税申报方面,是直接在下个月申报时将他的两个月工资金额一起申报吗?他的入职时间选什么时候呢?还有其他需要注意的事项吗
老师!我们公司的新能源公司,做光伏发电项目,现在项目已经完成,要结转固定资产吗
现在交印花税是无论什么合同,开普票还是专票都是季报?像对方开给我们建筑服务-工程服务专票(先开预30%预付款发票),我是计入借在建工程-某某项目工程费 应交税费-增值税进项税额 贷银行存款?剩余工程款是对方开过票后再挂账?然后再安排付款?
印花税按季、按年或者按次计征。实行按季、按年计征的,纳税人应当自季度、年度终了之日起十五日内申报缴纳税款;实行按次计征的,纳税人应当自纳税义务发生之日起十五日内申报缴纳税款。 但是在实务中,如果业务较多,也有按月交的
您好,同学,您的理解是正确的
是计入借在建工程-某某项目工程费 应交税费-增值税进项税额 贷银行存款 剩余工程款是对方开过票后再挂账 然后再安排付款
如果在税局已经核定过技术合同按季度申报缴纳印花税的,像购销(买卖)合同、建筑工程合同是不是可以按已经核定过的印花税去按季度申报缴纳印花税呢?这三类合同都是万分之三的税率,如果公司还未经营期间,是否可以等有经营收入时再申报缴纳印花税?在建设期间可以按季度0申报印花税呢?
是可以按已经核定过的印花税去按季度申报缴纳印花税
在建设期间可以按季度0申报印花税
不是,是签订合同了就得季度申报印花税的
计入借在建工程-某某项目工程费 应交税费-增值税进项税额 贷银行存款 ,其中应交税费-这个进项税额可否记入待认证进项税额呢?另外后期收到剩余款项的发票时,若挂账记入借:在建工程-某某项目工程费 应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款-某某公司是吧?付款时借:应付账款-某某公司 贷:银行存款,是这样吧?
另外像这类手续是不是原始凭证粘贴单经办人、部门负责人、法人签字,然后发票、合同、中标通知书、营业执照复印件、法人身份证复印件、开户许可证复印件加盖公章就可以吧?
计入借在建工程-某某项目工程费 应交税费-增值税进项税额 贷银行存款 ,其中应交税费-这个进项税额可以记入待认证进项税额
上面的表述是正确的
在建工程下边都可以计入什么费用?工程结束后在建工程要转入什么?
您好,同学,你们是建造自己的厂房吧?
不是,是路面改造提升,全包给外边建筑公司
那就不能计入在建工程,因为在建最后转到固定资产的
计入到主营业务成本或者工程施工-合同成本-直接成本/间接成本等当中去
计入成本?这笔工程款金额不小,按招投标手续办的,属于公司改扩建工程中的一部分扩建项目费用。我不太明白,老师可否细讲下
或者工程施工-合同成本-直接成本/间接成本等当中去
我们不是建筑公司啊,老师,若计入工程施工不合适吧?
那你们属于什么公司呢?
旅游置业,我们在改扩建建设期间,这是其中的一项路面提升改造工程施工费用,全包给外边建筑公司,像这种情况计入啥科目合适呢?
您好,同学,那就是您自己公司的改扩建对吧
是我们自己公司改扩建
那就在建工程,完工计入固定资产