同学你好 1、3日,从永昌工厂购入A材料600千克,买价30000元,进项增值税5100元,B材料400千克,买价8000元,进项增值税1360元,共发生运杂费500元,款项已用银行存款支付,材料尚未到达。(运杂费按材料重量分配)。 借,在途物资一A30000加500/(600加400)*600 借,在途物资一B8000加500/(600加400)*400 借,应交税费一应增一进项5100加1360 贷,银行存款 2、6日,从永昌工厂购入的A、B材料已到达,并验收入库。 借,原材料一AaA30000加500/(600加400)*600 借,原材料一BB8000加500/(600加400)*400 贷。在途物资一A30000加500/(600加400)*600 贷,在途物资一B8000加500/(600加400)*400 3、8日,从宏远工厂购入C材料200千克,买价50000元,进项税额8500元,D材料100平方米,买价30000元,进项增值税5100元,运杂费共计4800元。款项尚未支付,材料已验收入库(运杂费按材料买价进行分配)。 借,原材料一C50000加4800/(200加100)*200 借,原材料一D30000加4800/(200加100)*100 借,应交税费一应增一进项8500加5100 贷,应付账款 4、15日,用银行存款支付欠宏远工厂的购料款98400元。 借,应付账款 贷,银行存款 5、27日,从重阳工厂购入B材料1000千克,买价20000元,进项增值税3400元,运杂费550元,开出一张商业汇票支付,材料尚未到达。会计分录 借,在途物资20550 借,应交税费一应增一进项3400 贷,应付票据
加工公司,沙子,水泥的成本票是啥
老师:收其他公司的房租5%管理费发票怎么开?发票项目开什么?
老师,我们公司在有进项可以全部抵扣的时候,是不是一点增值税都不用交,都给抵扣了?
老师,管家婆里,怎么6月份的折旧计提不了了[破涕为笑]
甲公司举办蓝球赛,老三队员住乙酒店共产生费25万,由甲公司结账,其中有3万老三队直接付的,那么酒店与甲公司只要结22万即可对吗?
老师,比如公司收到预付电费1万,已经做了收入,但是后边开票开了1.2万,要怎么做分录
公司,车场外包给人整理!签的是外包整理工程合同!这次款,账上直接入费用,请问这样,还需要验收报告吗
老师,请问大额的房租费,开在今年怎么做账务处理?会计科目是?没有计提过,要分摊往年吗
老师,我第一次报个税,我这怎么出不来老师讲课中的“复制上月数据”弹窗呢
金融资产账面价值,账面净值,账面余额,怎么区分
老师请问第三问第四问第五问怎么写
3、8日,从宏远工厂购入C材料200千克,买价50000元,进项税额8500元,D材料100平方米,买价30000元,进项增值税5100元,运杂费共计4800元。款项尚未支付,材料已验收入库(运杂费按材料买价进行分配)。 借,原材料一C50000加4800/(200加100)*200 借,原材料一D30000加4800/(200加100)*100 借,应交税费一应增一进项8500加5100 贷,应付账款98400 4、15日,用银行存款支付欠宏远工厂的购料款98400元。 借,应付账款98400 贷,银行存款98400 5、27日,从重阳工厂购入B材料1000千克,买价20000元,进项增值税3400元,运杂费550元,开出一张商业汇票支付,材料尚未到达。会计分录 借,在途物资20550 借,应交税费一应增一进项3400 贷,应付票据23950 上面这个是分录呢