你好; 借固定资产清理; 累计折旧贷固定资产; 借营业外支出贷 固定资产清理;

老师您好,请教一下,我们的甲方是总承包,因为欠我们公司的工程款,用开发的房屋给我们冲抵应收账款,这个房子只是签了协议,没有办理产权证书,这种情况我们需要怎么做账?然后我们把这个房子又转给其他个人,要不要做销售处理?又要交哪些税费呢?
您好!企业因雪灾造成房屋倒塌,这种情况下财产损失怎么做账
生产制造番茄酱企业,从A厂买盖子,然后从A厂直接拉到B罐子厂把盖子安装加工成罐子。B厂会按我们的订单和规格提供当月使用A厂盖子的数据。但是我这边做账出库领料是按成本盖+罐+加工费等合计出库。因为B厂用A厂盖子还有损耗,所以不能按出库数量冲给A厂的预付款。这种情况怎么做账?
借:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 贷:库存商品 对于盘亏的存货应根据造成盘亏的原因,分别情况进行转账。 属于定额内损耗以及存货日常收发计量上的差错,即正常损失,经批准后转作管理费用。 借:管理费用 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于应由过失人赔偿的损失,应作如下分录: 借:其他应收款 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于自然灾害等不可抗拒的原因而发生的存货损失,即非正常损失,应作如下分录: 借:营业外支出──非常损失 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于无法收回的其他损失,经批准后记入“管理费用”科目。 借:管理费用 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 老师,这个转管理费用的话要设置什么二级科目
老师,您好!我企业是一般纳税人,生产制造企业。新接手了一家饲料厂生产制造企业,也就是A把公司转给了B公司。3月和4月的工资、水电,都是由前面公司(A公司)已经支付了,但3和4月的产品生产以及销售都属于我们B公司的。这种情况我们需要把他们(A公司)已经帮我们(B公司)付的工资、水电、员工社保,付给A公司。我们B公司怎么操作,老师?工资、社保由我们承担,A公司已经代付代申报了,他们这两个月暂时帮我们代支付,我们需要把这几笔费用付给他们A公司。 这种情况下,工资,社保,水电费我都需要计提了,但是我该怎么做账,老师?
附加税免税都有哪些政策,一般纳税人
F0B出口的货物在什么时候确认收入?按提单签发日期吗?
老师,二手车购买有这个发票,是不是正常入账就可以了需要调增吗
经过审计的报表,可以用于哪些方面?
申报日期9月、出口日期10月、我应该按哪个日期的汇率计算
我们付款付的收不到发票怎么办?
收票点是开完票收还是公户来款收
郭老师,问一下,如果我们要补缴7-9月份电商部分的销售的话,是不是先要在增值税表2里面填上无票销售的金额。然后再更改第3季度的企业所得税的报表是吧?
老师好,请问工资占销售收入的百分之多少?
老师,咨询一下招聘有退役证的退伍军人入职可以减免税的政策。另外退伍军人的退役证减税有年限限制吗?