您好,暂估当时是如何入账的?
老师,21年12月有100多万暂估,但是库存商品没有余额,现在1月要冲销12月的暂估没办法继续,现在要怎么处理?
老师好,我1月份商品入库由于没有收到发票所以做了暂估入库,1月末结转成本。1月份库存商品为0。现在6月份商品发票收齐,我冲暂估重新入库,库存商品-暂估科目贷方一直有余额,这个怎么调整呢?
老师 请问 3月暂估的商品当月已经结转成本了,现在没有票,要红冲掉 账务处理怎么处理啊? 暂估入库的分录 借 库存商品 贷 应付账款—暂估 结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品 红冲的账务处理怎么弄啊
你好,请问一下餐饮连锁店的账好做吗,我准备接餐饮公司的账
老师周末好,打扰了,请问一下老师,公司对厂区,办公楼,厨房等维修应该计入什么科目?数额9万元,
朴老师:快账是做账软件,可以同时做好几个公司的账吗?每个公司只在这个软件里面做哪些账(手工做的凭证都要录入是吗?还有哪些需要做进去的?每个月14号之前做好了之后是给自己公司看的还是要上传到国家税务局
老师单选第一题,答案怎么没减分包款呢
老师,请问账套️什么
老师,两个公司都发工资,一个交五险,另一个交公积金正常吗?
税务局公司为B级可以发行债权吗?
朴老师,没有票是不是也可以做账,是叫现金账还是,这个是什么科目啊,厂里包午餐(买食材都是没有票),修机器和材料运费都是现金或微信支付,这些怎么做账,开厂到现在快3年都没有做过账,可以一次性做账吗?
为啥还要加250,不重复吗
老师,河南省今年继续教育多少钱呢?
借:库存商品 贷:应付账款-暂估
老师,我先还需要做1月的暂估冲销吗?后期要这怎么处理
您好,为什么做了那么多的暂估?商品都卖出去了?还是?
商品卖出去,发票没有进来
那就等发票进来后,再处理
老师,那1月就不冲销了吗?发票进来又要怎么处理?
是的,等到发票进来就冲销,再做正确的分录
可是发票进来冲销也不对啊,库存就没有余额
冲销,一正一负=0,是对的
老师,麻烦你写一下冲销的分录
老师,你看库存商品没有余额,我冲销是不是也要 借应付账款—暂估 贷库存商品,这样这样做,库存就为负数
借:应付账款—暂估 贷:应付账款
老师,贷方的应付账款是为什么?
收到发票,不是暂估应付款了,是实际的应付账款了啊