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老师,小规模纳税人1月开了四十三的专用发票,二月份发现账户是错的,重新开了四十三万专票,本来要把一月开的四十三万专票红冲掉的,可结果后面因为什么导致忘记红冲了,现在这个月申报的时候才发现当时没有红冲掉,现在4月份红冲了1月份的四十三万的专票,现在申报税怎么申报啊,是照常申报交税吗,那四月红冲了当时1月份开的专用发票怎么处理呢

2022-04-13 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-13 17:29

您好!你现在是正常交税。7月申报2季度的时候,看要不要退税

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相关问题讨论
您好!你现在是正常交税。7月申报2季度的时候,看要不要退税
2022-04-13
你好,图片数据无问题,你可以形成退税,直接退税或者去申请抵税。
2022-07-08
你好,各地处理有差异,一般情况下是确认无票收入使税金为零,你们没有交纳增值税吧?
2024-04-02
你好,你申请退税了吗?退税金额到你帐号上了
2022-06-14
你好     你红冲的专票是不缴纳税费的。反而会冲你们的   当季度收入的。 你  2季度   只有这个红冲发票吗 没有开票出去吗  ? 
2021-07-01
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职称:注册会计师,税务师

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