同学你好 借,销售费用3300 贷,银行存款3300
7日,出纳董明开出农业银行转账支票1张,缴纳应交企业所得税45549.18元,代缴上月已代扣个人所得税2536.26元。相关单据交核算会计制单,结算号为263502,结算日期为当日,附件计16张。编制会计分录
8日,销售科因支付产品展销会费,持相关单据由董明开出农业银行现金支票1张,金额为49820元。相关单据交核算会计制单,结算号为139602,结算日期为当日,附件计4张。编制会计分录
①8日,设计科发生业务招待费2570元。周大海持相关单据至出纳董明处开出农业银行转账支票1张。相关单据交核算会计制单。结算号为263504,结算日期为当日,附件计3张。编制会计分录
⑥15日,由朱平经办并支付财务科空调修理费500元。出纳董明根据相关单据开出农业银行转账支票1张。相关单据交核算会计制单,结算号为263507,结算日期为当日,附件计4张。编制会计分录
①15日,供应科周晓晓因采购工作需要,需办理金额为25000元银行汇票1张带往徐州。出纳董明根据相关资料向农业银行提交银行汇票申请书,银行签发银行汇票1份。相关单据交核算会计制单,结算号为146321,结算日期为当日,附件计2张。编制会计分录
对第二个分录不明白,对多的一万元预计负债,贷方为什么是用了库存商品减少一万?科目怎么会用到库存商品?
老师想问一下,如果货款已经支付,但是确认没办法取得发票了,这个挂在往来的货款要怎么平
实缴注册资本金,会计不按当月的注资金额缴纳印花税,说一年缴纳一次,是这样的吗
老师想问一下,公积金上个月漏扣了,这个月补扣的话需要缴纳滞纳金吗?
请问开户行可以变更吗?需要准备哪些资料?
老师,年底费用暂估入账的,次年来票最迟什么时候要重新入账
老师,我想请问一下,差旅费里面含有餐补可以直接做成管理费用-差旅费报销吗?报销但是没有发票。不需要做到工资里面进行个税申报或是做成职工福利之类的吗?
老师,汇算清缴中,职工薪酬里面,年度贷方100万,借方105万,个税申报系统里面103万,纳税调整职工薪酬的表要怎么填?
完成企业所得税汇算清缴之后,是不能进行季度企业所得税申报的更改了吗?
五月份的工资怎么计算,有多少个工作日,是工资除以工作日再乘以工作天数吗