,你好,嗯,如果说你是为了这个设备而发生的调试费和运杂费的话,也是要按13%来开。
老师好,请问我们一般纳税人公司,合同里销售设备,和设备调试服务费是分开注明的,但客户要求我们服务费那部分也必须开13.的服务费,这样可行吗
销售给A公司的合同中,注明不包含运费及进口费用,但是有设备的含税价格。 在收款时,A公司支付给我公司的第二笔款项中,包含了60%的合同价款,进口的关税,进口的运费。 请问开给对方的发票,要开这3项的合计金额吗?
老师,我公司主营医疗机械设备销售,一般纳税人现在和医院签了一个合同有设备费用,有防护设施费用,合同里写着:合同总价包含人工费,材料费,运输费等其他所有费用。那我们再给医院开发票时按合同总价税率为13%去开是吗?
老师,我公司是一般纳税人,现在需要开一批设备发票,但是合同中包含了调试费和运杂费用,请问这两个费用也是按照13%来开具发票吗?
我们公司接了一个项目 给客户装一套音响设备, 只签了1份合同 有注明设备费用和安装费 设备是我们采购回来给客户安装的 发票要怎么开 能不能开建筑服务 按照一般纳税人 还是要把发票分开来开
老师我有个问题,我们现在增值税进项税额太多了,但是费用还是要做进去,那我现在比如说本月我收到员工的报销发票一张10000元,对应税率是9%,进项税是825.69,我本月做分录是先做借管理费用-办公费10000 贷:其他应收款-XX员工 那我假设年底之前发票不够了,我要勾选这个825.69的发票,但是我账套又没记录这笔825.69,我应该怎么做呢
企业周转房的维修费及设施购置是计入福利费还是其他业务支出?
老师说我想问一下新成立公司,公户账户股东借款进行付款项目,这个借款金额占用股东认缴出资额作为投资款,还是作为借款入账
老师你好,我想问下,去年已经抵扣的一张进项票现在红冲了,该如何做账?
咨询服务类的公司,税负比是多少,企业所得税
老师咨询一下,提前1个月给员工发放工资应该怎么做账
老师老师 查阅凭证的时候发现我们之前是借:发出商品 贷:库存商品 结转是这样的 借:主营业务成本 贷:发出商品 后来的会计做账就直接没用发出商品了 直接就是借:主营业务成本 贷 :库存商品 请问是正确的吗?哪里有问题不?需要调整吗?需要的话如何做呢
我是做仓库租赁的,我租仓库进来,和租仓库出去都需要交印花税吗
老师,以前进货时时一般纳税人,现在变成小规模了,我们现在开票按1的税率卖是吗
老师打车的车票可以开发票吗