借:应交税费-增值税-进项转出税额 贷:应交税费-增值税-进项税额

老师好,请问异常进项发票,该如何做税额转出,会计处理怎么做呢
老师好,进项税额转出后又转入的会计分录怎么做,2020年的发票因为对方发票异常,在2022年数据筛查中被告知后做进项税额转出,当时的分录是借以前年度盈余调整,贷进项税额转出,今年又通知该发票异常解除,又重新做进项税额转入,这笔会计分录应该怎么做
老师好!公司已认证的材料进项发票异常需进项转出,当月账务如何处理?次月该发票异常解除账务该如何处理?
老师异常发票如何做进项税额转出
老师好,我们今年做了一个2021年的发票,异常发票,请问做进项税额转出分录怎么做
老师,增值税新规,简易计税分包不允许抵扣怎么理解?假如,我们给甲方开9%,劳务分包开3%专票,这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
下一步呢
你好,在申报表里面转出这一笔
然后呢,那金额不是还在进项转出税额那里吗
你好,是的,这样就相当于转出了
不用结转成费用吗
你好,这个是需要的 之前的分录是怎么样的呢?
借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
借:原材料(负数) 应交税费-应交增值税-进项税额(负数) 贷:应付账款(负数) 借:原材料 贷:应付账款 借:应交税费-应交增值税-进项税额(负数) 借:应交税费-应交增值税-转出进项税额
后面2个分录不懂
你好,你多看看吧,转出的分录可以看懂么/