借:应交税费-增值税-进项转出税额 贷:应交税费-增值税-进项税额

老师好,请问异常进项发票,该如何做税额转出,会计处理怎么做呢
老师好,进项税额转出后又转入的会计分录怎么做,2020年的发票因为对方发票异常,在2022年数据筛查中被告知后做进项税额转出,当时的分录是借以前年度盈余调整,贷进项税额转出,今年又通知该发票异常解除,又重新做进项税额转入,这笔会计分录应该怎么做
老师好!公司已认证的材料进项发票异常需进项转出,当月账务如何处理?次月该发票异常解除账务该如何处理?
老师异常发票如何做进项税额转出
老师 您好 1.我公司22年异常发票属期25年5月进项税转出 会计分录如何处理 2.专管员要求更正22年汇算清缴(成本转出) 会计分录如何处理
老师,我有个问题想请教一下您,就是小规模季度开票金额就是销售额假如是25万,其中开专票20万,这个增值税普票要交吗,附加税肯定是全额交。我不太清楚增值税是已哪个金额交
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
下一步呢
你好,在申报表里面转出这一笔
然后呢,那金额不是还在进项转出税额那里吗
你好,是的,这样就相当于转出了
不用结转成费用吗
你好,这个是需要的 之前的分录是怎么样的呢?
借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
借:原材料(负数) 应交税费-应交增值税-进项税额(负数) 贷:应付账款(负数) 借:原材料 贷:应付账款 借:应交税费-应交增值税-进项税额(负数) 借:应交税费-应交增值税-转出进项税额
后面2个分录不懂
你好,你多看看吧,转出的分录可以看懂么/