在附表2的第23行填报转出

取得发票异常,如何做进项转出,会计分录是什么
老师好,请问异常进项发票,该如何做税额转出,会计处理怎么做呢
老师,收到21年发票异常,税务通知需要进项税额转出,请问当月如何做账?货物已经销售出去
20年的异常发票如何进项转出
因发票被列为异常凭证,进项税额转出,如果做分录?
现在进行小规模第二季度所得税季报,第二季度季末从业人数按什么填?写多少?季末资产总额写多少? 人数和资产总额的季度平均值写多少?
老师,计算工资,是按着做了多少天算,还是用全月的减去请假等的没上班的天数
增值税进项税额期末怎么结转 ,外贸企业进项退税 销项税额是0
现在进行小规模第二季度所得税季报,第二季度季末从业人数按什么填?写多少?季末资产总额写多少? 人数和资产总额的季度平均值写多少
公司为粮食购销企业,1、购小麦预估入库,借:库存商品/小麦,贷:银行存款,2、开收购发票:借库存商品小麦,应应税费/应交增值税/增值税进项税额,贷:库存商品/小麦,3、现在2026.5月税务局要求红冲发票,进项税额转出,公司开了红字农产品收购发票,请问如何做账?另补交了增值税,城建税,滞纳金又如何做账
老师,给个人开票咋开?
企业所得税季报中的职工薪酬,计入成本的和实发是一样的吗?
分公司资产负债表是负数,做合并报表需要先把分公司重分类吗
朴老师您好,麻烦问一下,公司有10个员工,申报10个员工个税,其中5个员工缴纳社保,另外5个员工给社保补助可以吗?还有一个问题是,有提成的员工,当月申报个税时,提成不确定,这个怎么申报啊
我们是销售服装的个体户,服装品牌代理,供应商是上市公司、一般纳税人企业,我们进货汇款对方给我们开增值税普通发票。我们在银行没有开立对公账户,那么打款用怎样的方式合规?请说的详细一些, 感谢。
哪汇算清缴又怎么处理,异常发票是2023年度的
就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
好的,哪账务上怎么处理
那个不需要做账处理的,业务是真实发生的,只是发票不对
哪进项金额也不需要调整吗
进项要做账 借:应交税费-待抵扣进项 贷:应交税费-增值税-进项转出 以后取得发票再抵扣
这张发票既然不能抵扣,是不是应该当做普票这样入账,这部分不能抵扣的进项税额应该调整成本
而且是2023年发生的,是应该调整以前年度损益调整吗
那个进项暂时不调整成本,因为你可以重新取得的发票
好的,明白意思了,如果确定之后不能重新取得该部分进项税,才需要调整成本是吗?
是的,就是那个意思的
好的,明白了,现在我就想把整张发票,成本+税费,一起转出来,那我账务的怎么做,是去2023年的
成本不能转账的,那个是真实发生的。只转进项,就是我说的那个分录