你好; 按照发票来写出库单的。 要一致的哈 ; 销售要发票和出库单以及收款单一致的

单位开发票时候是九月份10万,实际销售的时间是3月份,我在销售发票后面直接贴3月份和客户的出库单还行,还是按开发票的写出库单?我害怕贴3月份出库单,我是生产型企业,税务局会不会一定要三月份做领料单配领料账务处理?
老师,我接手的这家电商公司,3月开始有产生费用,但是前面的会计一直没有做账,都是0申报,6月份开过票。我有问过前面的会计为什么没有做账全部领0申报,她说实际大部分都是刷单的,实际销售很少的,购进来的商品发票又没有的,不知道到底该怎么处理,索性就没有做账。那我现在是从9月份开始建账呢,还是把前面3月份开始的账全部补起来呢,很困惑。
企业是销售企业,一般纳税人。在9月份开票销售产品出去,进货发票还没有开具,当时暂定是单价一斤9800。11月份实际开票的进货单价是9300。当时9月份入账,做了暂估库存,单价是9800,结转了成本。现在要冲发票,单价实际9300。多暂估,多结转的,那部分要怎么处理账务?
您好,请教一下。我们是上游的配套公司,专门给他们做产品的,他们是我们的唯一客户。一月份的时候交货了一台产成品,但是其中他们质检的时候发现焊接不合格,全部拉到他们车间进行加工和装配了,其中的材料费都算我们的,但是我们不知道他们给我们算哪些东西的钱。三月份收到他们给我们这台产品的出库单(相当于送货单),发票再一月份的时候已经开出,并结转成本了。请问后续收到这台产品的材料,应该如何记账呢。三月份收到的出库单,他们当月就给我们开了
老师请问一下,就是生产型企业,银行对账单6月份购进原材料两万多,然后有加工费两万多,而这个月实际开票6000,那么请问原材料领料和直接人工产成品怎么来做来,我刚接手过来,公司提供不料入库出库领料单这些,就让我根据银行回单来做,我看之前的会计就是每个月把材料领完,但是一看库存又是零,遇到这样我该如何处理呀