你好同学,最好从3月开始补起来。后面还开票了,更要补这次收入数据。
就是公司11月之前的账是给代理公司做的,因为公司之前没业务,所以代理公司都没有账做和负责空申报,然后法人从7月开始自己刷卡(公户开了但是一直没用)帮自己和挂靠的一个人,还有几个建造师交社保,这些代理也不知道都没入账,所以11月之前的工资都不会发,估计明年只会补这些建造师的工资,其他人都没有工资,像这样之前的账该如何处理呢? 然后现在又让我补缴老板2月到11月的社保,社保可以补但是也没有工资补发,如果税局扣款社保了,我的账又该怎么做呢?
老师我是新手会计,刚接过来的账已经建账成功了。启用了账套,可是我发现之前会计公司做的凭证里7月份并没有销售收入,只有一些成本,但是交接的资料里有7月份开的3张销售货物的专票,我这个怎么入账呢,现在都9月份了,小规模开出的这个专票,还需要认证吗,还是可以直接附在记账凭证后面做账呢?这个怎么处理呀?
老师,我这个公司是今年4月份注册的,到现在资本金还没有到账,所有费用都是股东私人垫款,去年年底就有人员工资发生了,也是股东私人垫款付的,我来这边之前都没有会计,每个月都是零申报报税,项目到现在还没有开始启动,是要把这些费用全部做进筹建期吗?开业前的工资需要怎么给她做进去呢?
老师,我 公司是销售中央空调,2016年成立 一直没有做内账,从2021.1月份开始建账,设置了现有数据的初始余额。有个问题,1月份收到张进项10万的发票,这10万进项票是2020年5月的发票,且款已付清,货已收到过的了,现在发票开回(跟这个发票是几月份的没关系,主要问题就是这个发票回来后会认证,到时实际留抵的进项怎么和实际的相符合)发票还有400多万没有开回来 同样款已付清,货也已收到(外账能把当期收到以前的发票当成当期的库存并结转成本,但是内账要求实际的,这个不是当期的,所以不知道怎么做了??)
老师,我们是去年9月份才成立的一般纳税人企业。由于老板产业多,当时这边的成立和收单那些都是由老板另一个公司的会计兼着,所以一直没有建账,这公司也一直没有开发票,到现在对公的只有两笔收入,一笔订金一笔全额货款,还都是去年的。直到这个月的税费申报都还是全部零申报(包括费用都是0)。我想请教老师,如果现在开账的话,是不是要从去年9月份开始开?但是这样的话,报表就有变动了,起码有费用了,那申报的报表就不对了,如果年报的时候更正报表,会不会产生滞纳金或者行政处罚那些费用?我能不能从3月开始立账户,请教老师我该怎么做。
老师,假设发票3张,一笔支出既有现金又有银行,放一起,银行支出单在最上面,第二是现金,现金后附发票,那银行支出单附件是写4张吗?
老师好 我们公司采购了一批采矿设备出口运输到了海外的分公司,用于海外公司的生产使用。出口的时候报关是有货值的,我们的账上应如何处理这个融资租赁的情况呢?这个情况还能否申请出口退税呢
假设进货是90万(价税合计),毛利率怎么计算
老师,内账固定资产需要折旧吗?
上月汇兑损益贷方余额8014人民币,上月底的汇率为7.3159,结汇当天的汇率为7.1,结汇39592美元时怎么做账
你好老师一般纳税人预付款的余额表示借贷应收应付账款在贷方还是在借方
老师,内账应该价税分离做吗?
老师,这道题盈亏平衡点业务量和销售额我这样算可以吗
各位老师大家好,管理费用-开办 费能记贷方科目吗,因为有些是需要退回冲减的
请问违约金一般按多少定额签订协议
那所有的收入全部报在这个月吗
那前面都没有的,这个月一次申报收入很高,会不会有影响呢。还有就是实际大部分都是刷单收入,真实的收入很少的。还有购进的商品没有的,成本怎么做账务处理呢?
做的是产品收入嘛?不是服务收入?
您的意思做服务收入
老师,刷单的不做产品收入对吗,是这样理解吗
你不是说之前开过票吗?开的什么票呀?
只开了一次票,销售远远不够。
我说来的发票内容是什么?这笔收入报增值税了吗
主要刷单的太多了,销售票开的少,购进的商品发票基本没有的,这个该怎么账务处理呢?
老师,不好意思啊,您上面回答我刚刚看到。那笔收入没有报,这个电商是小规模纳税人
开的发票内容是商品
小规模纳税人免税收入也要报税呀
刷单的也要报收入吗
开票了就要申报,除非全是不征税发票。本来你们公司靠刷单又没有进项发票,就存在很多问题,如果因为一点税务问题,让税务机关关注到你们就不好了。
刷单的就是没有够进商品,成本不知道该怎么做
你们说的刷单有收入吗?
老师,是的。
这个收入是商家支付你们的?
也就是我们提前现金付给客户,客户再刷单付到我们对公户了
哦,,实际上没有货物流转是吗?那你们的刷单收入怎么来的呢?供应商支付的嘛?
冯老师,是的,实际没有货物流转。刷单是老板自己口袋拿出来付出去的,商家再付货款。
这部分建议不要开票,也不要做账。