同学你好 汇算清缴之前来发票就可以

你好,老师,请问一下,比如我公司7月份生产,8月份才能收到燃气费(主要材料)发票,那我7月份是不是要暂估天然气,然后8月份结转成本,那我7月份不知道用了多少天然气要怎么暂估。我现在是等8月份收到7月份燃气费在借:制造费用-天然气,贷:应付账款 那这样好像就不符合配比性原则,可以吗,我们是小企业会计准则
当月水电和燃气的发票没有收到,就暂估的制造费用,。结转制造费用,因为没有收到发票所以制造费用燃料费油余额 ,这个需要处理么?
老师,我现在遇到一个很棘手的问题想让你帮忙出个办法。2022年12月制造费用有余额,前期公司一直走的研发费用,这个制造费用包括蒸汽费,工资和车间固定资产的折旧。这3个费用走到了制造费用上面了。到12月末也没有结转成0。现在换了用友T+以后期初建账这个制造费用有余额,把他加到存货里面了资产负债表年初余额平了。现在1月份的资产负债表的余额不平了,本期如果把年初的制造费用和本期的制造费用加到一起结转到生产成本在到库存商品里库存商品就会变成负数了。本期的成本没有算按的是标准成本录入的。如果本期的蒸汽费折旧费工资走到制造费用里相当于加了2次。现在不知道这个账该怎么做了。
工业制造企业,每月的人工工资需要结转到生产成本—基本生产成本—直接人工工资里面吗?每月发生的和生产有关的电费,办公费等计入制造费用,月底是不是也要结转到生产成本?前任会计没有结转人工工资,只结转了制造费用,这样处理对吗?
生产制造企业,24年工厂的水电费我都计入到制造费用—水电费中,年底做账才发现这个问题,有一部分应该计入到管理费用中,这个计入一半计入到制造费用—水电费科目,年底可以调账转到管理费用—水电费科目吗? 还有一个问题就是这个计入制造费用—水电费科目当月我结转到生产成本中了,最后当月的完工入库都计入到库存商品了,有什么办法可以调一部分到管理费用—水电费中吗?
老师,手工账负数用※号还是-号
老师,新公司成立,我是先税务登记还是先开银行基本户?
资产负债表,利润表填报
老师,8月份做了暂估入库同时结转了成本,10月份收到发票品类名称不一致(大类一至)应该怎么做凭证?
请问生产设备公司,外购一台半成品设备金额10万可以记入原材料-辅助材料吗?
老师,请问加盟店用我们品牌开店,我们代收营业款,五个工作日在转回去,但是每月扣2.1万收益,2.1万我当期确认收入了,对方要发票开什么项目呢?代收营业款有千分之五的返点,这个确认其他业务收入了,发票开什么项目?另外加盟店代刷我们会员卡,五个工作日把代刷钱转给加盟店,要扣5个点返点,发票开什么项目?
老师,我们是运输物流公司一般纳税人的,在2024.3年处理了两台车给个人,通过二手车市场开具了二手车发票,有两台已经入账了作为固定资产,一台没有入账,两台入账的折旧在2025.3月提完了,今天才发现当时没有申报,那现在分别怎么处理,希望回答详细些
老师,无票支出不入账可以么,之前的会计都没有入账,然后是成本多结转了
老师,如果我买的A产品,没有发票。买B产品的时候把A产品的金额也一起开了,就是项目名称不一样,这样的话,我A的购货清单是不是不能用了。
老师营业外收入,需要缴纳增值税吗?
月末结账制造费用因为未回发票有余额有问题么?
同学你好 有在产品就可以
按订单生产核算的 不存在在产品 都是生产完的和该订单还未生产的
同学你好 未生产的直接计入生产成本
电费 借生产成本 贷制造费用-电费 但是电费没有回发票 所以没有借方制造费用的分录。导致月底贷方制造费用有余额 这个是否可以?
同学你好 这个是可以的