同学您好,通用申报表一般情况下是用于补申报税款的

老师,通用申报表是什么呢?是不是增值税为依据的附加税?现在取消了吧?
老师好,增值税申报表 有增值税 为什么附加税没有数据 都是0
老师,增量留抵退税,之前申请退税了,现在要缴纳增值税,缴纳增值税就会有附加税啊。申报的时候附加税却又抵扣了,就是主申报表要交增值税而附加税表附加税却又抵扣了,请问这种是怎么回事呢?
老师您好,申报增值税的时候主表没有带出附加税的数据,在附加税的申报表里也填不了是咋回事
老师,附加税的申报是以增值税为计税依据,有消费税就要加,没有就不用对吗?
老师,我司劳务公司给甲方学校提供了劳务派遣。对方要求当月开发票,譬如4月发的劳务费30万,他们要今天开出。但是我司没有发票额度了。即时提超过3次税务会上门核查很麻烦。所以放在下个月开可以吗
A105050表格中合计数和四季度已计入成本费用职工薪酬数据有什么关联
老师,我是是材料销售方,甲方买材料,要求包工包料,甲方付给我们款,我们要付给施工方,如何明确合同?如何付给施工方,如果施工方给我们开1%的普票,我们要加多少点才能保住成本,比如材料100一吨,施工20一平方
一般纳税人做账注意什么
老师,公司收到个人代开建筑服务工程费的发票,需要缴纳印花税吗
出口退税发票状态查询是有记录,显示 已认证/已稽核,未退税,但是出口类勾选已勾选没有发票记录,是正常吗
老师,请公司员工清理废旧物,公司额外付钱,这种要报什么税?
老板垫付的款其他应付款,对公账户转还老板的其他应付款是不是每个月转的金额不能太大,次数也不能太多,一般转的金额是多少比较好,次数几次比较好
比如酒水或其他招待给开了专票,我不抵扣一直挂着有风险吗
成本票已入账52000,付款50000。剩余2000不会再付了。算是供应商给的优惠,这多出2000的成本如何处理做账?
每个月需要报的税就都显示出来了,我的没有通用申报表,但是核定的里面有,这个每个季度需要缴纳吗?
具体核定里面是怎么显示的,您方便发个图片我看下吗
这是认定的信息
这是每期显示出来的,下面还有个增值税,其他就没了
那您就按每月需要报税显示出来的申报
老师,我是代理记账公司,他给核准的印花税,购销合同,代理记账这类不是不用交印花税吗?这购销合同是啥?
没有那就可以零申报的
那代理记账的购销合同指什么呢?应该就是平时业务吧?这个不需要交印花税吧?
是的一般是不需要交的
不是有收入就得交吧?
具体需要看是什么收入的
不属于印花税税目的不需要交的
会计代理记账的业务合同基本都不用交印花税吧?
您好,是的,是这样的
我公司租赁场地的钱需要缴纳印花税吧?
属于不动产租赁的 需要
老师,租赁这个填报印花税的时候需要填制凭证或者合同,这个需要填吗
不需要,主要是填金额
好的,谢谢老师,给您好评
好的,谢谢,您有问题欢迎前来咨询。