同学您好,通用申报表一般情况下是用于补申报税款的
老师,我这有个个体户,开了专票,专票增值税273元,是在税务局代开的,代开的时候就已经交了税款,那么我现在报增值税的时候需要填写应征增值税税务局代开的那里写了专票的收入,下面税款计算有个预缴税款是273,实际缴款为0,但是后面紧跟着一个附加税,这个附加税怎么申报呢,附加税计税依据系统自动核算的,现在显示为0,所以附加税就是0报吗?还是附加税的计税依据改成273再算附加税呢
请问老师,现在我在电子税务局作废了本月申报的增值税申报表以及附加税申报表,也查询到了本月增值税以及附加税未申报。为什么我现在重新填报增值税申报表时,保存,提示数据已申报,不允许保存。是什么原因?
老师 , 想问下 我今天在报税,增值税都已经弄好了 数据也很金蝶一样,现在附加税我还没有填好 我就点击增值税申报了 出现了一个对话框 说的将附加税默认为零申报 ,那现在我来填写附加税 导入数据就是零了, 但是这月有附加税产生的 ,我是不是要把增值税申报撤回呢?还是要怎么弄呢?
老师,通用申报表是什么呢?是不是增值税为依据的附加税?现在取消了吧?
老师好,增值税申报表 有增值税 为什么附加税没有数据 都是0
每个月需要报的税就都显示出来了,我的没有通用申报表,但是核定的里面有,这个每个季度需要缴纳吗?
具体核定里面是怎么显示的,您方便发个图片我看下吗
这是认定的信息
这是每期显示出来的,下面还有个增值税,其他就没了
那您就按每月需要报税显示出来的申报
老师,我是代理记账公司,他给核准的印花税,购销合同,代理记账这类不是不用交印花税吗?这购销合同是啥?
没有那就可以零申报的
那代理记账的购销合同指什么呢?应该就是平时业务吧?这个不需要交印花税吧?
是的一般是不需要交的
不是有收入就得交吧?
具体需要看是什么收入的
不属于印花税税目的不需要交的
会计代理记账的业务合同基本都不用交印花税吧?
您好,是的,是这样的
我公司租赁场地的钱需要缴纳印花税吧?
属于不动产租赁的 需要
老师,租赁这个填报印花税的时候需要填制凭证或者合同,这个需要填吗
不需要,主要是填金额
好的,谢谢老师,给您好评
好的,谢谢,您有问题欢迎前来咨询。