你好,增值税需要一次申报的一次缴纳,按照你开发票的来按月确认收入。

请问供暖企业一次性收款开票,分期确认收入,增值税怎么申报,
学费发票的开具,增值税和收入确认,退费冲红问题 收了一个学期的学费,需要分3个月确认收入,但是发票是一次性开具的,那么增值税在报税的时候是要分3个月申报么?如果出现退费,那么是不是退多少就冲红多少?增值税申报的时候怎么处理?直接冲减当期么?
请问一下,一年合同款到账,开具增值税发票,一次性交增值税,确认预收账款。合同按月提供服务,按月发生成本确认收入,季度交企业所得税,报税用写收入不一致说明吗。年底收入会一致
小规模物业公司一次性确认增值税,按月确认收入,这个怎么申报
请问,不开票收入(作为预收账款未确认收入),当期申报增值税报表填写还是后期确认收入时填写申报增值税(都是减免的)
老师,请问一下暂估入库的发票金额,结转成本做了回汇算清缴后,要是回来的发票金额多了,或者金额少了怎么处理?
老师,计提印花税的附件是什么?
@董孝彬老师,别的老师别回答
老师,电脑上的横线怎么打呢,一个小横线就是WiFi密码里用的
请问按新规1000以内的零星支出没有发票,还需要收收据吗?
请问一般纳税人外经证 预缴是怎么做的?
老师,小规模纳税人2026年房屋租赁不动产的业务是从5个点的税率改成3个点了吗?
你好,我想咨询一件事儿,比如咱们这个单位,这个不是有一个员工离职了吗?他是2月份儿2月底离职的。咱们做那个减员社保减员。但是3月份儿减的,3月份减的,我也不知道咋弄。那个日期估计是没选对,但是是日期是选的2月份吗?2月份儿减的员,但是一点儿后来社保局估计给反馈回来了,也不知道咋弄,意思是。
工商年报的企业主营业务活动怎么填写
老师,您好,我们是一般纳税人建筑工程公司,一月份接到一个工程大概50万幼儿园维修工程,甲方是住建局,但是要我们公司垫支做先,现在已经做了大部分,合同没有签,要到7月才签,请问,我们公司现在需要开发票出来吗?还是到签合同再开票
开票税额直接填报 开票金额可以分摊吗
对的是的,是这么做的。
意思是供暖期收入100万 本月分摊20万 本月申报增值税时 销项填100*0.09万 本月销售额填20万 是吗 谢谢
增值税里面填写100。成本里面20
哇 你这是什么回答呀
增值税销售额填写100 所得税收入填写20
不是说可以分摊收入吗 为什么增值销售额不能填写20
你好,如果你增值税的销售额填写20的话,你的税额是不是20乘以9%。
谢谢 意思是只有所得税才实用
对的是的,是这么理解的。
供暖企业个人消费是免税的 他可以在申报增值税时分摊收入
可以的,可以这么做的。
谢谢老师 不得抵扣的进项税额=当月无法划分的全部进项税额×当月免税项目销售额、非增值税应税劳务营业额合计÷当月全部销售额、营业额合计。按上面 如果当月有免税收入但是进项为0,留低为0是不是不用进项转出
对的是的,是这么做的。
谢谢老师 按上 如果当月进项多 那就转出的多 有的月份转出多 有的月份少 有没有风险
这个不好说 就得看你税务局怎么定了