你好,增值税需要一次申报的一次缴纳,按照你开发票的来按月确认收入。

请问供暖企业一次性收款开票,分期确认收入,增值税怎么申报,
学费发票的开具,增值税和收入确认,退费冲红问题 收了一个学期的学费,需要分3个月确认收入,但是发票是一次性开具的,那么增值税在报税的时候是要分3个月申报么?如果出现退费,那么是不是退多少就冲红多少?增值税申报的时候怎么处理?直接冲减当期么?
请问一下,一年合同款到账,开具增值税发票,一次性交增值税,确认预收账款。合同按月提供服务,按月发生成本确认收入,季度交企业所得税,报税用写收入不一致说明吗。年底收入会一致
小规模物业公司一次性确认增值税,按月确认收入,这个怎么申报
请问,不开票收入(作为预收账款未确认收入),当期申报增值税报表填写还是后期确认收入时填写申报增值税(都是减免的)
老师,物流辅助服务开几个点?
老师,请教一下,甲房地产公司欠我公司工程款120万,现甲顶房给我价值120万,房子卖给个人了实际出100万买。 资金流是个人付120万给甲开发商,甲开发商将120万付我公司,我公司再返个人20万。 请问,这返还的20万是我公司亏了,这个20怎么返给个人,用公户付个人还没有发票,请问老师怎么处理平账?
老师,年初的时候个体户过户了,当时把第一季度的经营所得也给报了,后续还需要怎么从新报一下呀
你好,做外贸单老师,客户直接不给打税款,怎么回复
您好,老师,我想问一下,您有公司付给个人,然后是500元以下的那种收款收据的模板吗?有的话,可以发一下吗?谢谢。
您好老师我想问下我们今年6月份分公司收到他么那边税务通知,说我们一家供应商走逃了,我们收到的发票是24年的,在24年入帐了,然后让 进项税转出,所得税调增,分公司是增值税单独缴纳,所得税在总公司这边合并申报,那所得税调增我们是需要去调24年汇算请假表是吗
老师6月15前忘记工资薪金申报了被罚50元,我在电子税务局上缴纳了,在哪里打印交过的票据
电子口岸控件是在哪来下载的?
老师您好,请问新开办企业是不是等到设立全部结束等拿到营业执照了,才能刻章,开户和税务登记
自产货物用于职工福利会计上确认收入么
开票税额直接填报 开票金额可以分摊吗
对的是的,是这么做的。
意思是供暖期收入100万 本月分摊20万 本月申报增值税时 销项填100*0.09万 本月销售额填20万 是吗 谢谢
增值税里面填写100。成本里面20
哇 你这是什么回答呀
增值税销售额填写100 所得税收入填写20
不是说可以分摊收入吗 为什么增值销售额不能填写20
你好,如果你增值税的销售额填写20的话,你的税额是不是20乘以9%。
谢谢 意思是只有所得税才实用
对的是的,是这么理解的。
供暖企业个人消费是免税的 他可以在申报增值税时分摊收入
可以的,可以这么做的。
谢谢老师 不得抵扣的进项税额=当月无法划分的全部进项税额×当月免税项目销售额、非增值税应税劳务营业额合计÷当月全部销售额、营业额合计。按上面 如果当月有免税收入但是进项为0,留低为0是不是不用进项转出
对的是的,是这么做的。
谢谢老师 按上 如果当月进项多 那就转出的多 有的月份转出多 有的月份少 有没有风险
这个不好说 就得看你税务局怎么定了