同学你好 借,银行存款11300 贷,主营业务收入10000 贷,应交税费一应增一销项1300
4月1日,东方公司销售给甲公司一批商产品价款10000元,增值税1300元。商品已发出,收到甲公司承兑的一张面值为11300,期限为三个月的不带息商业汇票。做出7月1日到期收回货款时的会计分录。
5月10日, 中南商业有限出口公司销售给北方商厦进口电器一批,货款10000元,增值税税额1300元,。编制会计分录 (2)5月18日,北方商厦交来赊购商品的货款及增值税税额的转账支票一张支付款项。编制会计分录
3月1日,东方公司销售一批商品给B公司货已发出增值税专用发票上注明货款为20000元,增值税税额为2600元,收到B公司同日签发的三个月的商业承兑汇票一张,面值22600元编制销售会计分录
5月10日,中南商业有限出口公司销售给北方商厦进口电器一批,货款10000元,增值税税额1300元,。编制会计分录
小美公司于2022年5月27日与B企业签订销售甲商品的合同,预收货款10000元。6月1日,小美公司发出甲商品100件,共计货款10000元,增值税1300元,以银行存款代垫运杂费100元。6月2日,对方补付货款。请编制小美公司收到预收的货款、销售商品、结算预收款项的会计分录。
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
税金及附加借贷方表示什么