对的是的,需要交增值税或者是开了免税的税率,或者是零税率的。
老师,你好!请教一下:增值税小规模纳税人一个季度没有超过45万,在填写申报表的时候还要填写减免税明细表吗?
老师小规模纳税人季未超过45万,末开专票,要填增值税减免申报明细表吗
老师,小规模纳税人什么情况下要填写增值税减免税明细表,是季度超过45万的时候吗
老师我们是小规模纳税人,这个季度没超过30万增值税没交,减免税明细表需要填写吗
老师,小规模纳税人,开的普票,季度没有超过30w,报增值税的时候还需要填写“增值税减免申报明细表”吗
1.20*4年1月初,甲公司取得乙公司90%,能够控制乙公司。当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1000万元,公允价值为1050万元,差异是一项固定资产评估增值50万元,负债的公允价值等于账面价值,为2000万元。甲公司支付的合并对价包括:(1)银行存款700万元;(2)发行股票200万股,面值1元/股,市场价格1.3元/股;(3)无形资产账面余额500万元,累计摊销为200万,公允价值400万元。另外,支付发行股票手续费1万元。合并前◇甲公司所有者权益总额为2280万元,其中,股本1800万元;资本公积(股本溢价)100万元,盈余公积180万元;未分配利润200万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易,会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。要求:(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录;(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
1.20*4年1月初,甲公司取得乙公司90%,能够控制乙公司。当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1000万元,公允价值为1050万元,差异是一项固定资产评估增值50万元,负债的公允价值等于账面价值,为2000万元。甲公司支付的合并对价包括:(1)银行存款700万元;(2)发行股票200万股,面值1元/股,市场价格1.3元/股;(3)无形资产账面余额500万元,累计摊销为200万,公允价值400万元。另外,支付发行股票手续费1万元。合并前◇甲公司所有者权益总额为2280万元,其中,股本1800万元;资本公积(股本溢价)100万元,盈余公积180万元;未分配利润200万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易,会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。要求:(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录;(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
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假如我去采购货物,现在没有那么多现金给供应商,我去银行开银行承兑汇票给供应商。如果我在3个月内还汇票就不用给利息银行吗?
小规模纳税人增值税、附加税计提分录怎么写
费用发票金额有限制吗
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老师,24年底应开票金额10万,25年1月应开票金额15万,25年2月开票,合并金额25万可以开在一张发票上面吗?而且备注栏备注2024年12月至2025年1月业务,可以这样开票吗?
郭老师,专项附加扣除,住房和租房,如果个人买的是商住两用的房子,还能再享受租房专项附加扣除吗
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那我没有超过45万的话就只用填写增值税主表是吧
现在普票都是1%税率,我这个税款填写在那个位置啊
我看那个小微企业免税额表格提示是3%税率填写的 ,我是应该填写在其他免税销售额里吗
你好,开的普通发票只填写主表就可以了,其他的打开保存。
免税额忽略就可以的,帐上按照1%申报表,还是按照3%的。
意思我只要填写小微企业免税销售额,不含税金额,剩下的自动生成我不用管了是吧
对的是的,是这么做的。
那我没有填错啊,为啥我申报好了,通过那个发票比对,说提示错误,我以为我自己填写错了
你好,可以忽略提示的。
对了老师减免税明细表是金税盘抵扣税款,还有小规模开1%专票采用写是吧
好对的是的是这么做的。